您好,對的,是這意思的
您好,增值稅小規(guī)模申報(bào)表中的17-19項(xiàng),幾個(gè)免稅額(小微企業(yè)免稅額,未達(dá)起征點(diǎn)免稅額)都是指不含稅收入是嗎
老師,個(gè)體電子稅務(wù)局的有票收入(未達(dá)起征點(diǎn))是不含稅收入,不包括減免的營業(yè)外收入(1%減完稅額),自然人扣激端的收入包括1%減免稅額,所以電子稅務(wù)局的收入累計(jì)數(shù)不等于自然人扣繳端的收入總額,對嗎
老師,個(gè)體戶電子程務(wù)局的培值稅申報(bào)表未達(dá)起征點(diǎn)的收入是不含稅收入是嗎?政策減免的1%是不含在收入中的是吧
暖暖老師,我不知道怎么把金金老師的解答截圖發(fā)給您,大概描述一下,我問個(gè)體電子稅務(wù)局的增值稅申報(bào)表中的收入是不含未答起征點(diǎn)的減免的1%部分營業(yè)外收入,個(gè)稅中的收入是含1%的營業(yè)出收入,金金老師回答說是的,但稅務(wù)局的工作人員說這兩個(gè)表的數(shù)是相等的
郭老師,我申報(bào)個(gè)體的增值稅,我報(bào)16萬在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,稅在免稅那邊未達(dá)起征點(diǎn)免稅額填16萬*3%,為什么比對不通過,提示本期填寫的適用3減1政策的,本期發(fā)生額小于開具的1%的征收率,增值稅發(fā)票不含稅金額16萬的2%
老師,我們5月的社保費(fèi),7月支付的,產(chǎn)生了滯納金,這個(gè)滯納金,我做成財(cái)務(wù)費(fèi)用—滯納金,還是做成營業(yè)外支出—滯納金,哪個(gè)正確呢?
公司食堂購買抽油煙機(jī)計(jì)入什么科目
收匯表上的金額填26370.4還是26358.4?
老師你好,我們準(zhǔn)備接手一家小公司的營業(yè)執(zhí)照,等待他們變更成我們的法人及股東,請問我們接下來是不是先去工商變更,然后再去稅務(wù)、再去銀行開戶,順序?qū)幔?/p>
我們是汽貿(mào)行業(yè),客戶給我們這邊買車然后到指定金融公司貸款,貸款公司會(huì)把放款額放到我們公戶上,我們有時(shí)候給客戶多貸一些。然后在通過公戶轉(zhuǎn)客戶。這合理嗎,多貸的金額轉(zhuǎn)客戶,我們會(huì)涉及到繳稅嗎
老師,我們是做建筑工程的,也是包工包料,然后包工是讓班組長成立個(gè)體戶給我們提供人員幫我們工作的發(fā)票這樣子可以嗎
你好 我司同甲方簽訂500萬,稅率是10%; 由于政策變化,我們只能開9%,現(xiàn)在對方要扣回我們稅費(fèi),被扣的這部分稅費(fèi)應(yīng)該怎么計(jì)算出來
@樸老師,@董孝彬老師,我們單位有個(gè)車輛要銷售給個(gè)人,他不需要發(fā)票,我們也不會(huì)收到款項(xiàng),我們也不需要給他開具,不過他在過戶的時(shí)候開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票我看發(fā)票日期是8.21,所以我理解的也是過戶轉(zhuǎn)讓就是8.21號(hào),我們沒有開具發(fā)票,需要進(jìn)行稅費(fèi)申報(bào)么?需要什么佐證資料?(車輛評估報(bào)告)?還有什么時(shí)候進(jìn)行申報(bào)?請?jiān)敿?xì)回答一下謝謝
老師,請問我企業(yè)是一般納稅人賣玉米的,從蔬菜種植專業(yè)合作社購進(jìn)玉米稅率9%或免稅,我賣玉米的稅率是13%.我企業(yè)能抵扣幾的進(jìn)項(xiàng)
叉車五萬多,分多久計(jì)提?
老師,那自然人扣繳端在填經(jīng)營所得報(bào)表時(shí)的收入總額是包括減免稅額的是嗎?
這個(gè)是包括的,你好的
所以增值稅的報(bào)表的收入累計(jì)玫和經(jīng)營所得報(bào)表中的收入總額的數(shù)是不一樣的是吧?個(gè)稅報(bào)表中的收入總額多營業(yè)外收入這部分的金額是嗎
您好,對的,您的理解是對的
謝謝老師,有朋友說這2個(gè)數(shù)應(yīng)該是一樣的,我找您確以一下,這樣里踏實(shí)了
嗯嗯沒事;理解了就好的