您好,銷售折扣開(kāi)在發(fā)票上是一條折扣金額,是負(fù)數(shù),原商品的數(shù)量和單價(jià)是沒(méi)有變動(dòng)的
A企業(yè)某年度發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)采用商業(yè)匯票結(jié)算方式,銷售甲產(chǎn)品一批,銷售收入1000000元,銷項(xiàng)稅額 130000元,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,并已收到承兌的商業(yè)匯票。該批甲產(chǎn)品實(shí)際成本為700000元,該產(chǎn)品的消費(fèi)稅稅率為8%。 (2)采用支票結(jié)算方式,銷售原材料一批,價(jià)款200000元(不含增值稅),實(shí)際成 本160000元,適用增值稅稅率為13%,已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,全部款項(xiàng)已存入銀行。 (3)發(fā)生乙產(chǎn)品銷售退回10件,系上年度售出產(chǎn)品,該產(chǎn)品單位售價(jià)20000元,單 位銷售成本14400元,增值稅稅率為13%,款項(xiàng)已全部退回。當(dāng)月該企業(yè)銷售乙產(chǎn)品150件,單位成本14400元。采用從當(dāng)月銷售數(shù)量中扣除已退回產(chǎn)品的數(shù)量,計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)乙產(chǎn)品當(dāng)月的銷售成本。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
請(qǐng)問(wèn)老師,有一筆出口業(yè)務(wù),我們已經(jīng)開(kāi)具了銷售發(fā)票,但是后期因?yàn)楫a(chǎn)品有點(diǎn)質(zhì)量問(wèn)題,對(duì)方讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應(yīng)該開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票是嗎?但是開(kāi)具發(fā)票必須有數(shù)量,實(shí)際是數(shù)量沒(méi)動(dòng),只是銷售收入沖減了,那怎么開(kāi)票?我還要申報(bào)免抵退稅的
2.某企業(yè)銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上的售價(jià)300000元,增值稅額48000元,貨到后買方發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格,要求在價(jià)格上給予6%的折讓。銷售方已經(jīng)同意了對(duì)方折讓的請(qǐng)求,并開(kāi)具了增值稅紅字發(fā)票。銷售方實(shí)際收到了貨款。要求:根據(jù)上述資料編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄(“應(yīng)交稅費(fèi)”科目要求寫出明細(xì)科目和專欄名稱)。
3.甲公司銷售-批商品給乙公司,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款100000 元,增值稅額13000 元。該批商品的成本為8000元。貨到后乙公司發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格,要求在價(jià)格上給予5%的折讓。乙公司提出的銷售折讓符合合同要求,甲公司同意并辦妥了相關(guān)手續(xù),開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。假定此前甲公司已確認(rèn)了該批商品的銷售收入,銷售款項(xiàng)尚未收到,發(fā)生的銷售折讓允許扣減當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額。 (1) 銷售時(shí)確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄 (2)銷售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄 (2)發(fā)生銷售折讓時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
A企業(yè)某年度發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)采用商業(yè)匯票結(jié)算方式,銷售甲產(chǎn)品一批,銷售收入1000000元,銷項(xiàng)稅額 130000元,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,并已收到承兌的商業(yè)匯票。該批甲產(chǎn)品實(shí)際成本為700000元,該產(chǎn)品的消費(fèi)稅稅率為8%。 (2)采用支票結(jié)算方式,銷售原材料一批,價(jià)款200000元(不含增值稅),實(shí)際成 本160000元,適用增值稅稅率為13%,已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,全部款項(xiàng)已存入銀行。 (3)發(fā)生乙產(chǎn)品銷售退回10件,系上年度售出產(chǎn)品,該產(chǎn)品單位售價(jià)20000元,單 位銷售成本14400元,增值稅稅率為13%,款項(xiàng)已全部退回。當(dāng)月該企業(yè)銷售乙產(chǎn)品150件,單位成本14400元。采用從當(dāng)月銷售數(shù)量中扣除已退回產(chǎn)品的數(shù)量,計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)乙產(chǎn)品當(dāng)月的銷售成本。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
騰秋建筑轉(zhuǎn)給尚旋公司運(yùn)輸費(fèi)1萬(wàn)元,我這么做賬對(duì)不對(duì),這兩個(gè)公司都是我的,我做內(nèi)賬
您好~想咨詢下,稅務(wù)針對(duì)股息分紅,尤其涉及居民企業(yè)間股息紅利免稅政策,一般會(huì)讓企業(yè)提供哪些資料?
當(dāng)月社保當(dāng)月扣費(fèi),想問(wèn)8月離職的 8月給我買了社保發(fā)8月的工資是在9月份,想問(wèn)有沒(méi)有多扣我一個(gè)月社保,9月份他沒(méi)有給我買社保
你好,老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,做了一年的小規(guī)模納稅人要轉(zhuǎn)變?yōu)榉菭I(yíng)利性組織,在稅局APP里面要怎么弄呢?(之前的時(shí)候不知道怎么弄,所以是非營(yíng)利性組織做的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在稅局說(shuō)要在2026年全部換回來(lái)。)
老師,我加油站被稽查定為少報(bào)2022一2024年收入,現(xiàn)已交清所有增值稅,附加,企業(yè)所得稅及罰款和滯納金,在賬務(wù)耍怎么處理,報(bào)表上需要怎么更正嗎
誰(shuí)能幫忙演示一下金蝶云星空的賬套處理
老師,就是做自己內(nèi)部的賬支出去的沒(méi)有發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬?是記管理費(fèi)用還是掛其他應(yīng)付款?
增值稅怎么計(jì)提?和是否有抵扣,有關(guān)系嗎?
老師好~想咨詢下,稅務(wù)針對(duì)股息分紅,一般會(huì)讓企業(yè)提供哪些資料?
老師,收到了不合理的油票,是不是不做處理就可以了
但是單價(jià)與數(shù)量與實(shí)際加油機(jī)數(shù)量不符
您好,那對(duì)方給您開(kāi)的不是折扣發(fā)票,折扣是在原商品上折扣,原商品信息不變動(dòng)的
那請(qǐng)問(wèn)老師、這個(gè)問(wèn)題我需要去說(shuō)明?怎么寫這個(gè)情況說(shuō)明呢?
老師、麻煩你幫我看一下
您好啊,這個(gè)是折扣發(fā)票,您看第1條信息都沒(méi)有動(dòng)嘛,在第2條里有折扣金額 ,他是一個(gè)總金額,不涉及數(shù)量和單價(jià)。這是公司哪個(gè)部門讓我們寫情況說(shuō)明啊,人家給打折扣了還不好啊
財(cái)務(wù)審核部門叫寫的情況說(shuō)明、
您好,這個(gè)還要寫情況說(shuō)明,那也不是咱財(cái)務(wù)寫,這個(gè)油卡是誰(shuí)辦理的,跟加油站的合同是怎么簽的,合同上是怎么,怎么會(huì)有折扣產(chǎn)生,只有經(jīng)辦人知道啊,