核減的金額計入財務(wù)費(fèi)用-折讓

老師,我們做匯算清繳有個調(diào)減項(xiàng)目,因?yàn)槿ツ暌呀?jīng)繳納了稅款,調(diào)減后顯示有退稅3.42元,這個要怎么做賬務(wù)處理呢?
8月工資計提對了,但是9月發(fā)放的時候賬上多做了1000元,這1000元應(yīng)該是計入管理費(fèi)用員工福利的,我不小心算到應(yīng)付職工薪酬這個科目去了,導(dǎo)致9月應(yīng)付職工薪酬科目比8月計提少1000元,現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn)要怎么調(diào)整呀
2022年5月計提裝修款計入長期待攤費(fèi)用200000元,每個月攤銷到管理費(fèi)用3333.33元,2024年5月發(fā)現(xiàn)2022年5月多計提了長期待攤費(fèi)用1000元,并退回1000元,2024年5月應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢?可否直接沖減長期待攤費(fèi)用,借銀行存款1000貸長期待攤費(fèi)用1000,這樣處理呢?
老師,請問一下!啟賬的時候遺漏了一個客戶2023年的預(yù)收款1.5萬元,他們是留在2024年扣減貨款的,這個我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?!謝謝!另想問一下,我要不是不用預(yù)收賬款這個科目,全部用應(yīng)收賬款科目代替,是不是在金蝶做賬時,直接在應(yīng)收賬款用紅字代表,就是預(yù)收的意思是嗎?謝謝!
債務(wù)重組中,A公司將一項(xiàng)作為固定資產(chǎn)核算的房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給B銀行,用于抵償債務(wù)本金1000萬元,該房產(chǎn)賬面原值1200萬元,累計折舊400萬元,未計提減值準(zhǔn)備; 做債務(wù)人分錄時: 借:應(yīng)付賬款 800 貸:固定資產(chǎn)清理 800 請問老師,不是抵的1000嗎,怎么應(yīng)付賬款減少的是800
代開專票需要交現(xiàn)金嗎
我們 A公司從股東借款,轉(zhuǎn)入了投資公司b,現(xiàn)在b公司倒閉了,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款掛賬都比較大,現(xiàn)在想注銷a公司怎么處理
這一題不是動產(chǎn)看交付嗎?為什么不是15號?
老師你好,請問一般納稅人能開3個點(diǎn)的發(fā)票嗎?貨物
請問老師,分公司的員工可以由總公司購買社保嗎?
公司貸款700萬買了廠房,但是還沒有房產(chǎn)證,怎么進(jìn)行房產(chǎn)登記,稅源采集呢?交多少房產(chǎn)稅和土地使用稅???
老師,是企業(yè)都要交殘保金嗎?那個體戶呢?
建設(shè)用地使用權(quán)屬于用益物權(quán)。請問作為抵押的情況下,需要以登記為生效要件嗎?
現(xiàn)在登記一般納稅人還需要輔導(dǎo)期?如果有這個輔導(dǎo)期,11月如果開票的話,11月的進(jìn)項(xiàng)還不能用,11月開了多少票就要交多錢的稅?但是11月必須勾選認(rèn)證?如果11月沒開票,11月的進(jìn)項(xiàng)也必須勾選認(rèn)證,等12月開票了,用11月票認(rèn)證,如果11月沒有勾選,12月開票了也不能用于勾選認(rèn)證?
老師,企業(yè)員工讓企業(yè)代買社保,每個月直接轉(zhuǎn)款到公賬這個賬怎么處理?


放在折讓嗎?放在營業(yè)外支出行嗎