專票還是普通發(fā)票的?

我是購貨方,然后現(xiàn)在有一份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被我們抵扣了,銷售方要求作廢紅沖,現(xiàn)在就是這個(gè)發(fā)票是由我們?nèi)ヌ罴t字信息表,還是有銷售方那邊操作,進(jìn)入系統(tǒng)以購買方的身份進(jìn)去填呀
沒有收到銷售方寄給我們的普通發(fā)票,想讓對(duì)方作廢重開,應(yīng)該怎么處理?對(duì)方要求我們提供作廢申請(qǐng)?這個(gè)申請(qǐng)應(yīng)該怎么寫?是寫給對(duì)方的還是這給我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的?
三年前開出去的發(fā)票,對(duì)方現(xiàn)在要求作廢,我們是銷售方,應(yīng)該怎么操作呀
我們開出發(fā)票,被對(duì)方抵扣了已經(jīng),現(xiàn)在對(duì)方要求部分沖紅,應(yīng)該怎么操作
老師,去年開的電子發(fā)票,對(duì)方現(xiàn)在要求作廢重開,去年免稅,今年0.01稅率,我應(yīng)該怎么開
我們公司是每月借錢做生意,每月還本金+利息。現(xiàn)在成本開支工資等等入賬的有105萬,收回來的貨款700萬,借了700萬借款,還了350萬,還有30萬利息沒還,我們凈虧損是怎么算?
老師好,分公司要注銷,未分配利潤是負(fù)數(shù),可以直接繳納嗎
請(qǐng)問老師,利潤表中的所得稅費(fèi)用,利潤總額超過300萬,都是按25%計(jì)算嗎
老師,我們是一般納稅人這個(gè)月只開了服務(wù)發(fā)票3379.25,我在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該填到應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)里?
出口進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了用途確認(rèn),要怎么撤回,叫供應(yīng)商重新開具了
老師,過路費(fèi)過橋費(fèi)沒有發(fā)票,需要調(diào)增嗎
老師個(gè)人正常開勞務(wù)票,可以開個(gè)個(gè)體工商戶嗎,可以省增值稅和個(gè)稅
老師,咱們財(cái)務(wù)人員的繼續(xù)教育怎么做呢,我這邊是24年取得初級(jí)證書,在河南考試的,后在浙江工作,怎么繼續(xù)教育呢,應(yīng)該還在哪個(gè)省份進(jìn)行呢
你好老師,我們企業(yè)是買煤賣煤的單位,是買方直接去賣方單位拉的,我們用不用做庫存商品?
科目余額表中利潤分配余額應(yīng)該和報(bào)表哪個(gè)數(shù)對(duì)應(yīng)啊?


開的是專票
對(duì)方認(rèn)證了,對(duì)方給你開紅字信息表,然后你們?cè)匍_紅字發(fā)票。
如果沒有認(rèn)證的話,發(fā)票收回來,你們自己開紅字信息表,開紅字發(fā)。
稅票有差額,是不是可以抵減稅額呀
不是全部退嗎?能退多少開多少就行。
沖紅的金額大于后期要開出去的金額
如果開出去的是100萬,但是實(shí)際只需要70萬,我可以只沖減30萬嗎?開30萬的紅字發(fā)票?
對(duì)的,是的,是這么做的。