您好,計(jì)入其他應(yīng)付款里面
老師你好,注銷基本戶把余額的錢轉(zhuǎn)入法人賬戶,用途是走日常經(jīng)營費(fèi)用報(bào)銷,我做的是借管理費(fèi)用,貸銀行存款。然后法人拿費(fèi)用發(fā)票回來報(bào)銷沖抵了,也把錢退回來公司增加現(xiàn)金收入,請(qǐng)問這筆收入分錄怎么做呢?是借庫存現(xiàn)金,貸管理費(fèi)用,嗎?
就是如果兩個(gè)公賬經(jīng)營的業(yè)務(wù)是不一樣的,那可不可以分開來做賬?就是直接分開了兩個(gè)財(cái)務(wù)來做,分開完全就不合到一塊,這樣子,還有的話就是從銀行直接轉(zhuǎn)到公賬的這筆錢,因?yàn)槭欠ㄈ说腻X,那法人提現(xiàn)那有這筆錢做平的話,能不能就用法人給公司借了錢,然后公司還給法人,這樣子作品的,因?yàn)檗D(zhuǎn)入的賬戶是銀行的賬戶,不是說其他人的賬戶,我這樣說不知道會(huì)不會(huì)有點(diǎn)籠統(tǒng),麻煩你有空看一下,謝謝
老師您好,我想問下我公司有一個(gè)員工公積金交多了,然后退回到公司公積金賬戶,沒退回到銀行賬戶,然后單位部分8000元,個(gè)人部分7000元。共計(jì)15000元,無法退到銀行賬戶,只能少繳納本月公積金,然后單位部分全部抵完,最后應(yīng)交5萬元,實(shí)繳39000,最后賬戶里個(gè)人部分還剩4000元沒抵完。我應(yīng)該怎么入賬呢?
老師好,我公司月初想試下網(wǎng)銀能不能正常使用,然后給法人轉(zhuǎn)了5元錢,然后法人沒再轉(zhuǎn)回來。經(jīng)理說正常入賬就行,這個(gè)情況我怎么入賬做分錄呢?
老師你好,我想問一下就是嗯,我們法人就是嗯借給公司的1萬塊錢存到對(duì)公賬戶上了,然后呢,反正因?yàn)榕軜I(yè)務(wù),然后嗯你送禮嘛,他買了一些東西,嗯然后開了發(fā)票了作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),他是用自己的微信的錢轉(zhuǎn)賬的,然后就是這一步,我可以做到分錄,是借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸其他應(yīng)付款法人,嗯,然后嗯我再寫一張報(bào)銷單,嗯,再附上一張報(bào)銷單,然后再從對(duì)公賬戶把這筆錢劃給法人,這筆分錄就是做嗯,借其他應(yīng)付款,法人貸銀行存款,您看這樣做可以嗎?
老師我去哪查看石家莊2028年最新醫(yī)保的繳費(fèi)基數(shù)多少?我們公司新開立醫(yī)保賬戶,新增醫(yī)保人員時(shí),那每個(gè)員工工資我都寫2500元/月可以嗎?我們想按最低醫(yī)療保險(xiǎn)的繳費(fèi)基數(shù)交保險(xiǎn)
老師,我們租房東的房子開發(fā)票(我們自己承擔(dān)稅費(fèi)),會(huì)對(duì)房東個(gè)人的個(gè)稅,及個(gè)稅交稅第二梯度的額度有影響么
看回放和直播課 幾分鐘就閃退,非常耽誤時(shí)間,用的手機(jī),問了客服老師沒人回復(fù)
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。。?老師,那我7月生產(chǎn)成本的核算表中的領(lǐng)出和7月原材料進(jìn)銷存領(lǐng)出出庫這欄是不銜接的。這樣子的話。
請(qǐng)問法人實(shí)繳70萬,收入100萬,再返給法人70萬,要交什么稅
老師,產(chǎn)成品成本,人工和制造費(fèi)用怎么分配?
我們公司主營業(yè)務(wù)收入是銷售商品,服務(wù)費(fèi)收入怎么做賬呢?
老師,我第二季度的企業(yè)所得稅報(bào)表的成本和期間費(fèi)用有錯(cuò)誤,如果更改成本會(huì)有預(yù)警嗎?
老師,請(qǐng)問一下建筑公司,一般開發(fā)票是按照合同開,還是按照結(jié)算單開的哦?結(jié)算單是完成多少結(jié)算多少錢的。
年底要把未分配利潤轉(zhuǎn)出分紅的時(shí)候,然后,它的分錄是怎么做呢?
其他應(yīng)付款-法人名字 嗎?
沒錯(cuò)的? 就是法人名字的
還能不能走其他分錄呢、那就一直在上面掛著嗎?
對(duì)只能是這么做賬的
讓法人把錢再轉(zhuǎn)回來是不是就抵消了呢?
對(duì) 歸還法人就抵消了
我是就得就5元不值當(dāng)再來回轉(zhuǎn)啊,太麻煩
但是做賬確實(shí)就是這么做
如果我公司轉(zhuǎn)錯(cuò)了賬戶,但對(duì)方不退換,那這筆怎么入賬呢?
那就進(jìn)入到營業(yè)外支出里面
嗯嗯,好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您了