好,這些都是給你核定的是吧,核定的都要申報(bào),沒有發(fā)生就零申報(bào),然后咱實(shí)際發(fā)生哪個(gè)合同了,就選擇對(duì)應(yīng)一樣名稱的進(jìn)去填寫申報(bào)。
老師,想請(qǐng)教你個(gè)問題,就是我去電子稅務(wù)局報(bào)小規(guī)模的稅,是報(bào)未開票收入那個(gè)數(shù),一般是在報(bào) 印花稅那里填的,但是沒有印花稅在那里的話,我想在這個(gè)月報(bào)點(diǎn)收入在哪里報(bào)呢
老師,咨詢下我們公司之前印花稅都是通過電子稅局里的其他申報(bào)去找到印花稅一條條錄入申報(bào)的,后來我們?nèi)ザ惥指某蓞R總申報(bào)了就直接導(dǎo)入?yún)R總明細(xì)去申報(bào),就直接跟增值稅申報(bào)一個(gè)頁面里,但是上月我們進(jìn)去電子稅務(wù)局去申報(bào)增值稅的時(shí)候,就沒有印花稅了,這是怎么回事?
老師 我們電子稅務(wù)局稅費(fèi)種認(rèn)定 印花稅-倉儲(chǔ)保管 申報(bào)的時(shí)候那表會(huì)有倉儲(chǔ)保管0購銷合同(真實(shí)數(shù)據(jù)),但是這個(gè)月申報(bào)印花稅的時(shí)候因?yàn)椴皇菆?bào)表合并了嗎,我們報(bào)印花稅只有認(rèn)定的倉儲(chǔ)保管這一項(xiàng),不能增加稅目(但是我們實(shí)際業(yè)務(wù)是購銷合同), 然后我們就去大廳更改這一項(xiàng)稅目 把倉儲(chǔ)保管改成了購銷合同 然后正常申報(bào)購銷合同了 但是今天專管員打電話又說我們印花稅-倉儲(chǔ)保管沒有申報(bào),為啥啊
老師 我們電子稅務(wù)局稅費(fèi)種認(rèn)定 印花稅-倉儲(chǔ)保管 申報(bào)的時(shí)候那表會(huì)有倉儲(chǔ)保管0購銷合同(真實(shí)數(shù)據(jù)),但是這個(gè)月申報(bào)印花稅的時(shí)候因?yàn)椴皇菆?bào)表合并了嗎,我們報(bào)印花稅只有認(rèn)定的倉儲(chǔ)保管這一項(xiàng),不能增加稅目(但是我們實(shí)際業(yè)務(wù)是購銷合同), 然后我們就去大廳更改這一項(xiàng)稅目 把倉儲(chǔ)保管改成了購銷合同 然后正常申報(bào)購銷合同了 但是今天專管員打電話又說我們印花稅-倉儲(chǔ)保管沒有申報(bào),為啥啊
你好老師,我在申報(bào)2022年4季度印花稅的時(shí)候,申報(bào)的時(shí)候都是正常的,但是億企惠稅扣款確扣了印花稅滯納金0.01元,我在電子稅務(wù)局上稅費(fèi)繳納里也沒有查到這個(gè)滯納金0.01元,這是什么原因呢!
老師,你好,請(qǐng)問有工廠制造業(yè)的一整套做賬流程及分錄嗎
增值稅出口退稅款需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師為什么加油開的是百分之13普票,百分之13稅率為什么不是專票
老師,實(shí)際利潤=實(shí)際收入-實(shí)際成本,實(shí)際收入和實(shí)際成本以銀行流水實(shí)際收到和支出的來核算,還用不用加上應(yīng)收和應(yīng)付的
首次登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳端,那個(gè)實(shí)名登錄是用法定代表人還是辦稅人員的,如果是納稅申報(bào)密碼登錄又是哪個(gè)呀
老師,外貿(mào)企業(yè),請(qǐng)問有一批產(chǎn)品對(duì)公付了貨款,但是最終沒有報(bào)關(guān)出口。供應(yīng)商也沒有開具發(fā)票。也沒能退稅。含稅改了未稅,但是供應(yīng)商一直沒有過賬改對(duì)私付款。 這種情況要怎么處理,目前賬上一直掛了預(yù)付款。
老師好!有個(gè)朋友公司掛靠在我們公司,沒有實(shí)地辦公,房租水電那些都沒有,他有出口國外的訂單,想退稅的話應(yīng)該怎么操作
老師,公戶付出去的每一筆還需要寫付款申請(qǐng)單簽字嗎
由郭老師回答我的問題
老師,其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金,借方余額是負(fù)數(shù),這是咋回事?
我們就是一般的銷售合同啊,不知道現(xiàn)在要選哪個(gè)
你好選擇買賣合同這個(gè)?