你好,增值稅申報(bào)的時(shí)候,按正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的收入金額申報(bào)?
請問老師 我公司是購買方 收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在2月份已認(rèn)證了 現(xiàn)在由于價(jià)格不同銷售方要求我方把已認(rèn)證的發(fā)票做紅字發(fā)票 這個(gè)紅字發(fā)票后 我在申報(bào)3月份增值稅的時(shí)候要怎么處理?
請問下老師,本月開了沖紅發(fā)票,請問這個(gè)負(fù)數(shù)銷售額在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)時(shí)填在哪里呢,我看系統(tǒng)帶出來的開票金額是沒有扣掉負(fù)數(shù)銷售額的,沖紅開的稅率有好幾個(gè),請問怎么填呢
老師,請問公司把以前差額征收發(fā)票開具紅字發(fā)票,導(dǎo)致本月出現(xiàn)負(fù)數(shù)稅額和抵扣額大于銷售金額的情況,申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒抵扣額不能大于銷售額這個(gè)要怎么處理
請問銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅前面月份的銷售,在申報(bào)增值稅的時(shí)候要做什么處理嗎?
我方購買方7月份開具了銷售折讓的紅字增值稅信息表,7月銷售方未開具出負(fù)數(shù)專票,8月份報(bào)增值稅比對不成功,說需要填寫進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù),我是8月份申報(bào)7月份增值稅時(shí)填寫進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,負(fù)數(shù)發(fā)票放在8月份的賬務(wù)處理里面這樣可以嗎
老師,使用權(quán)資產(chǎn)明明算出來是40.1,但是為啥他編分錄又是38.6啊
老師,商貿(mào)行業(yè)會(huì)計(jì)的特點(diǎn)是什么?
2025年還是增值稅小規(guī)模季度不超過30萬普票不交稅嗎
老師你好!請幫看一下增值稅申報(bào)表,最后看那一個(gè)是申報(bào)的增值稅,最后附加稅按增值稅的12%減半征收,是這樣核算嗎?
委外的加工費(fèi)是放生產(chǎn)成本原材料還是制造費(fèi)里
試算平衡表期末余額對不上怎么回事,重算,還是對不上?
企業(yè)發(fā)放工資,如果沒有購買社保,對公發(fā)放的工資可以稅前扣除嗎,在浙江跟江蘇
企業(yè)發(fā)放工資的話怎么發(fā)放可以稅前扣除
比如,自己開拼多多網(wǎng)店,賣自己各處從個(gè)人手中回收的二手商品,沒有發(fā)票,無法證明所售賣的東西是自己回收買來的。然后現(xiàn)在要在網(wǎng)店進(jìn)行銷售,銷售額較高,比如一個(gè)月賣了40萬,需不需要交稅,怎么交稅,交多少。
現(xiàn)在目前好找工作嗎,聽說現(xiàn)在失業(yè)率高?
減去之后,還是負(fù)數(shù)哦,這樣申報(bào)有沒有什么問題?
你好,減去之后是負(fù)數(shù),會(huì)導(dǎo)致無法申報(bào)的 你紅沖發(fā)票的金額,不應(yīng)當(dāng)超過開具的藍(lán)字發(fā)票金額啊?