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Q

請問銷售方開負數(shù)發(fā)票沖紅前面月份的銷售,在申報增值稅的時候要做什么處理嗎?

2023-07-06 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-06 15:37

你好,增值稅申報的時候,按正數(shù)收入減去負數(shù)收入之后的收入金額申報?

頭像
快賬用戶2369 追問 2023-07-06 15:38

減去之后,還是負數(shù)哦,這樣申報有沒有什么問題?

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-06 15:39

你好,減去之后是負數(shù),會導(dǎo)致無法申報的 你紅沖發(fā)票的金額,不應(yīng)當超過開具的藍字發(fā)票金額啊?

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你好,增值稅申報的時候,按正數(shù)收入減去負數(shù)收入之后的收入金額申報?
2023-07-06
可以的,可以這么做的。
2023-08-08
退稅的截圖表一和主表看下
2025-08-11
你好,電子稅務(wù)局正常帶出來的金額是減去了紅字發(fā)票金額的,如果沒有減去你可以手工修改一下
2022-09-19
同學(xué)你好 正常業(yè)務(wù)一般沒事
2023-08-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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