你好,負(fù)數(shù)發(fā)票不用勾選的,你直接在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行。
之前取得的進(jìn)項(xiàng)票,然后沖紅了,這個(gè)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是吧,需要在勾選平臺(tái)操作嗎,還是在填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候填寫(xiě)這一部分
老師,上個(gè)月已認(rèn)證的發(fā)票,這個(gè)月銷售方?jīng)_紅。會(huì)計(jì)把上個(gè)月的憑證在這個(gè)月做負(fù)數(shù)憑證,給沖了。可是我的納稅申報(bào)表里只有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,他賬上的是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),我申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,可以嗎?
老師,我這樣做紅字可以嗎?然后在申報(bào)表里面填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 老師,這個(gè)紅沖的進(jìn)項(xiàng)也要勾選認(rèn)證的?(找郭老師)
老師。一般納稅人進(jìn)項(xiàng)勾選了,但是后面有個(gè)紅沖,那么申報(bào)時(shí)紅沖這個(gè)進(jìn)項(xiàng)在哪里填?它主表就自動(dòng)扣除紅沖的那張進(jìn)項(xiàng)了?
老師好!我有收到進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有勾選,我在賬套里面做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,那申報(bào)表申報(bào)的里面也要填寫(xiě)待認(rèn)證嗎?我不知道我是小白一個(gè)。
老師 你好 廢紙皮收入交幾個(gè)點(diǎn)稅啊
農(nóng)業(yè)米糠免企業(yè)所得稅嘛
郭老師接,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會(huì)到票,我做暫估什么
老師,在計(jì)提工資的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 10000(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 計(jì)提保險(xiǎn)的時(shí)候:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)1200 其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)600 貸:應(yīng)付職工薪酬 -保險(xiǎn)費(fèi)1800 這樣做憑證是不是管理費(fèi)用多計(jì)提了?因?yàn)樵谟?jì)提管理費(fèi)用的時(shí)候包含了個(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)的部分,我這樣理解對(duì)嗎
老師,報(bào)廢部分材料需要什么要求,流程是什么?
老師,同一集團(tuán)100%控股下的兩個(gè)子公司合并,在合并報(bào)表時(shí)被合并公司有實(shí)收資本39976218.07,資本公積有1500,未分配利潤(rùn)-151703739.61本年利潤(rùn)-3050222.12,所有者權(quán)益合計(jì)是-114776243.66這些數(shù)據(jù)合并到合并公司,這些數(shù)據(jù)是被合并公司的數(shù)據(jù),用長(zhǎng)期股權(quán)投資怎么沖抵這些權(quán)益?分錄怎么做沒(méi)明白
先給員工報(bào)銷再用發(fā)票沖可以嗎
公司購(gòu)買的集裝箱搭建的簡(jiǎn)易休息室,做賬時(shí)計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?
郭老師,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會(huì)到票,我做暫估什么
以前年度所有的貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 記成了應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 了現(xiàn)在如何處理?直接注銷 更正嗎?
老師,那分錄可以這樣做嗎 ,系統(tǒng)自動(dòng)生成的。還是說(shuō)要按照你上面的分錄來(lái)
是的,你只需要做政務(wù)處理就可以了。
老師,那分錄呢 就按照系統(tǒng)的還是改成你發(fā)的那個(gè)
最好是按照我上面寫(xiě)的那個(gè)。
好的老師
不用客氣,工作愉快。