你好!你想要怎么處理呢。未分配利潤是用來分配利潤和彌補(bǔ)虧損的

其他應(yīng)付款—老板,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到其他未分配利潤里,怎么做分錄
股東借款用未分配利潤充抵,會(huì)體現(xiàn)在當(dāng)月利潤表上嗎?資產(chǎn)負(fù)債表上怎么提現(xiàn)的呀? 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應(yīng)付股利 借:應(yīng)付股利 貸:其他應(yīng)收款 其他應(yīng)付款—代扣個(gè)稅
老師,我現(xiàn)在分紅了每人10萬 給A.B.C三個(gè)股東; 那我是不是借:利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利30萬 貸:應(yīng)付股利30萬 借:利潤分配——未分配利潤30萬 貸:利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利30萬 支付時(shí) 借:應(yīng)付股利30萬 貸:其他應(yīng)收款-股東A10萬 其他應(yīng)收款-股東B10萬 其他應(yīng)收款-股東C10萬
未分配利潤期初數(shù)是–20000,可以用未分配利潤沖其他行付款15000嗎?借:其他應(yīng)付款,貸:利潤分配
其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款是借款 現(xiàn)在有未分配利潤600萬 怎么處理呢
老師好,我們這邊實(shí)際業(yè)務(wù)是找的工人安裝,然后付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方開了這樣的發(fā)票,請(qǐng)問可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅分錄,是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,還是用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個(gè)月從銀行付錢給個(gè)人還 要怎么做賬
10月份報(bào)送的數(shù)據(jù)有誤,稅務(wù)報(bào)表還能修改嗎?
其他應(yīng)收款的貸方和其他應(yīng)付款的貸方表達(dá)是同一個(gè)意思嗎?老師
老師,如果小規(guī)模納稅人增值稅是按月申報(bào)的,想改成按季申報(bào),應(yīng)該怎么修改,什么時(shí)候修改
貿(mào)易公司采購一起侶材,合同寫按實(shí)際金額結(jié)算,之前預(yù)付了186405元,本次又通過銀行轉(zhuǎn)賬付款167443元,貨款一共353848元全部結(jié)清,供應(yīng)商開票隨貨一起發(fā)出。但是開票金額多開了2千,供應(yīng)商不重開了,票面金額比實(shí)際打款多2000錢,如果2000放應(yīng)付,多久才能轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
請(qǐng)問公司平時(shí)買的香煙和酒送客戶的,這個(gè)有規(guī)定一年能開多少票嗎?
老師好,發(fā)工資的時(shí)候,把付款用途寫錯(cuò)了,寫的不是工資,寫的是某某公司的貨款!需要叫員工退回,重新做付款用途為工資發(fā)放嗎?


借款沖抵未分配利潤
你好!這個(gè)沖不了的了
那怎么處理呢 你有什么好的方法呢
你好!你想消掉這部分,只能分紅或者虧損