你好,按照不含稅的銷售額未達(dá)起征點(diǎn)的,就直接填寫到第11行。個(gè)體戶是未達(dá)集成點(diǎn)。

小規(guī)模納稅人增值稅3%減免按1%繳納,季度為未超過30萬,我將收入填寫到未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額,但是免稅額是按照3%計(jì)算的,票面是1%,和票面稅率不符,請(qǐng)問怎么申報(bào)增值稅?
老師,個(gè)體工商戶稅率3%減按1%,開了普票,在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)表時(shí),減免的稅額要填寫嗎?還是只填寫增值稅納稅申報(bào)表里“免稅銷售額”和“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,免稅額寫在“本期免稅額”這樣就可以呢?
老師,小微企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)申報(bào)表中,免稅額是按3%的稅率填寫嗎?我按開票的1%填寫,保存不了,提示邏輯關(guān)系不符
您好,小規(guī)模納稅人開票30萬以下,未達(dá)到起征點(diǎn),本身使用稅率是3%,現(xiàn)在有政策優(yōu)惠,實(shí)際開出的發(fā)票稅率是1%,那么增值稅申報(bào)表中本期免稅額怎么填,是填小微企業(yè)免稅額還是未達(dá)起征點(diǎn)免稅額,是按照稅率3%還是按照1%填
郭老師,我申報(bào)個(gè)體的增值稅,我報(bào)16萬在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,稅在免稅那邊未達(dá)起征點(diǎn)免稅額填16萬*3%,為什么比對(duì)不通過,提示本期填寫的適用3減1政策的,本期發(fā)生額小于開具的1%的征收率,增值稅發(fā)票不含稅金額16萬的2%
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎?還是分開交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應(yīng)收確認(rèn)收入,但實(shí)際沒有收到那么多,以后也不會(huì)收到,這要怎么處理呢
個(gè)體工商戶法人車輛過戶,需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,你好,我們有一家拖車公司,給我們開具拖車費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票有電子版同時(shí)也有紙質(zhì)版發(fā)票,但是紙質(zhì)版發(fā)票沒有收到,我可以就用電子版發(fā)票入賬嗎?
老師 您好! 7月份的時(shí)候我們開具1臺(tái)設(shè)備的發(fā)票給甲公司,然后現(xiàn)在甲公司有些特殊原因,無法付錢給我們,然后用另外的乙公司給我們打款,現(xiàn)在我們要紅沖甲公司的票,然后再開具給乙公司,請(qǐng)問這種情況下,我們應(yīng)該需要什么資料做留抵備案,或者應(yīng)該怎么做才能更合規(guī)呢?紅沖甲的發(fā)票理由選擇開票有誤么?
請(qǐng)問一下被投資企業(yè)資本公積轉(zhuǎn)增股本,投資企業(yè)是不是不用繳納企業(yè)所得稅?
你好老師,我們公司注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,現(xiàn)在進(jìn)行股東變更,也要雙方按認(rèn)繳出資額繳納印花稅么,稅率是多少
老師小規(guī)模,開了38萬的票,是交8萬的稅還是38萬啊
老師,請(qǐng)問,我們電商平臺(tái)的名字和開票給客戶的名字不一樣,可以嗎
一般納稅人采購(gòu)進(jìn)來的貨品發(fā)票是普通發(fā)票,能開專用發(fā)票出去嗎?還是只能開回普通發(fā)票?

