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老師,2019年進項稅額票轉(zhuǎn)出,成本也隨之轉(zhuǎn)出,形成了所得稅補交,隨之產(chǎn)生的滯納金,分錄怎么記

2023-07-06 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-06 09:35

同學,你好 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款

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快賬用戶3869 追問 2023-07-06 09:40

2019年產(chǎn)生的所得稅今年怎么記分錄

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齊紅老師 解答 2023-07-06 09:41

同學,你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款

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快賬用戶3869 追問 2023-07-06 09:43

以前年度損益調(diào)整不是過度科目嗎,不可能就一筆分錄了解這筆業(yè)務吧

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齊紅老師 解答 2023-07-06 09:43

同學,你好 月末 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

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同學,你好 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
2023-07-06
你好? ? 借以前年度損益調(diào)整貸? 應交稅費-應交企業(yè)所得稅 繳納:借??? 應交稅費-應交企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)余額到利潤分配-未分配利潤去? 2.? ? ?你跨年的話不能直接做成本的。還是要走以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)出的??
2021-05-27
同學:您好。 進項稅轉(zhuǎn)出: 借:庫存商品或其他(對取當購買的東西) 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-未交增值稅 計提附加稅 借:以前年度損益調(diào)整-稅金及附加 貸:應交稅費-應交城建等 繳納稅金: 借:應交稅費-未交增值稅 應交稅費-應交城建等 以前年度損益調(diào)整-滯納金 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整,差額轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤(沒有計提盈余公積) 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-05-17
1、計提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費--增值稅檢查調(diào)整 2、查補轉(zhuǎn)出 借:應交稅費--增值稅檢查調(diào)整 貸:應交稅費--未交增值稅 應交稅費應交所得稅 應交稅費應交城建稅 3、補交增值稅 借:應交稅費--未交增值稅 應交稅費應交所得稅 應交稅費應交城建稅 貸:銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-10-05
您好,進項稅額轉(zhuǎn)出 借主營業(yè)務成本 應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2023-01-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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