同學,你好 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
老師,2021年9月有兩張進項票做了進項稅轉(zhuǎn)出。2022年5月做了更正申報,補交了進項稅額轉(zhuǎn)出的增值稅和城建稅,滯納金!補交的增值稅,城建稅,滯納金分錄應該怎么做
18年的一張專票有問題,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出成本和進項稅額,補交的增值稅和城建稅,所得稅,滯納金,如何做會計分錄
進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄,轉(zhuǎn)出之前的進項發(fā)票做了借:主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 進項稅額轉(zhuǎn)出成本也要做轉(zhuǎn)出吧,不單指稅額要做轉(zhuǎn)出是嗎,怎么做呢
老師,2019年進項稅額票轉(zhuǎn)出,成本也隨之轉(zhuǎn)出,形成了所得稅補交,隨之產(chǎn)生的滯納金,分錄怎么記
21年收到的發(fā)票出現(xiàn)了問題,需要調(diào)增所得額,繳納了21年匯算清繳的稅款和滯納金,成本的分錄應該怎么做,進賬稅在之前年度就已經(jīng)轉(zhuǎn)出了并繳納了。
你好老師,老板娘自己開店賣貨到年底該怎么處理,一直掛帳,不會還錢的嘛
老師負債表24年上未分配利潤期初余額是100,25年一季度的凈利潤是負30,負債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤轉(zhuǎn)出70,第二季度累計虧損20,第二季度未分配利潤的期末余額是多少 謝謝
老師負債表24年上未分配利潤期初余額是100,25年一季度的凈利潤是負30,負債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤轉(zhuǎn)出70,第二季度累計虧損20,第二季度未分配利潤的期末余額是多少
老師,我們公司給有的員工計提工資了,沒有繳納社保,沒有申報個稅,有什么后果呢?有啥影響呢?
我公司賬上掛著一筆付給A公司的100元預付賬款,賬上收到B公司開來的票應付賬款100,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)A、B有可能有關(guān)聯(lián),如果要平賬,我現(xiàn)要如何操做?
行政訴訟,必經(jīng)復議么?為啥可以直接訴訟?
什么是申請人、第三人逾期不起訴又不履行?這是啥意思,
第(4)問的答案中,乙公司調(diào)整后的凈利潤為2970元,乘60%確認投資收益,為什么還要用30乘60%確認其他綜合收益?30指的是什么?(答案中我用藍筆畫橫線的那個)
人力資源服務有限公司承接建筑勞務外包,所得稅稅負安裝多少繳納合適,老板說按5個點稅負算成本,請問這個里的5個點是百分之五還是千分之五
人力資源服務有限公司承接建筑勞務外包,所得稅稅負安裝多少繳納合適
2019年產(chǎn)生的所得稅今年怎么記分錄
同學,你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款
以前年度損益調(diào)整不是過度科目嗎,不可能就一筆分錄了解這筆業(yè)務吧
同學,你好 月末 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整