你好,它有一個下載,然后你選自動預(yù)填。
個稅專項附加扣除員工在APP上申請了后,會計在申報個稅前下載更新了專項附加扣除信息,也顯示有,但是申報個稅時專項附加扣除欄沒有自動帶入數(shù)據(jù),需要會計手動填嗎?請問具體每一項專項附加扣除對應(yīng)的金額是多少呢?具體怎么填?
個稅專項附加扣除員工在APP上申請了后,會計在申報個稅前下載更新了專項附加扣除信息,也顯示有,但是申報個稅時專項附加扣除欄沒有自動帶入數(shù)據(jù),需要會計手動填嗎?請問具體每一項專項附加扣除對應(yīng)的金額是多少呢?具體怎么填?
個稅專項附加扣除員工在APP上申請了后,會計在申報個稅前下載更新了專項附加扣除信息,也顯示有,但是申報個稅時專項附加扣除欄沒有自動帶入數(shù)據(jù),需要會計手動填嗎?請問具體每一項專項附加扣除對應(yīng)的金額是多少呢?具體怎么填?
個稅個人已經(jīng)在手機個稅app上填附加扣除了(附加扣除后不應(yīng)交稅),為什么企業(yè)申報個稅的時候還有稅
老師,申報個稅,已經(jīng)填寫了專項附加扣除,但是填寫工資薪金所得時并沒有顯示扣除金額,怎么處理呢?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
在哪里,截個圖看看么?
你好,這個頁面里面。
我四月份的填報的專項附加扣除,五月份就沒扣,匯算清繳的時候會不會把前五個月沒扣除專項附加扣除多扣的稅給退回呀
會的會算,青椒多退少補。