同學你好 嗯 計入營業(yè)外就可以
老師,請問交印花稅一般都是怎么交的,是按合同交,還是按照收入的比例交的?現(xiàn)在還要申報營業(yè)賬簿的印花稅嗎?
請問老師,按次繳納印花稅,單次金額0.7元不足1元不用繳納,那0.7元用計提嗎,用記營業(yè)外收入嗎,還是不用做帳務處理
老師請問一下 如果印花稅實繳的時候是按5%%計提的、實際繳費是按減半的話 另一半不用繳的分錄 是寫 借營業(yè)外收入。貸應交稅費印花稅嗎。
請問老師,現(xiàn)在都按次交印花稅,不足一元,劃不出去,不用交,那么此款計入營業(yè)外收入免稅收入嗎
你好,老師!我司無業(yè)務,今年第一季度銀行結(jié)息,導致有利息收入,需要繳納0.53元,當時賬務已經(jīng)計提了。由于稅款不足1元,電子稅務局扣款不成功,那么請問該筆稅款是不是記入營業(yè)外收入?借:應交稅費-應交所得稅0.53,帶:營業(yè)外收入0.53。
老師,個體戶要申報個稅嗎??
樸 老師6月份購入固定資產(chǎn),沒有折舊,7月份開始折舊 現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅,是不是不能一次性扣除,需要等第三季度的企業(yè)所得稅申報表,再填寫一次性扣除?
我們是工程行業(yè) 平時有給員工支出的備用金 這種無票的可以公對公轉(zhuǎn)嗎
樸 老師您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,目前稅務政策:固定資產(chǎn)加速折舊:新購置單位價值不超過500萬元的固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn),允許一次性計入當期成本費用扣除。如果企業(yè)本月購買了100萬固定資產(chǎn),獲得增值稅專票。增值稅上,進項可以本月抵扣。那企業(yè)所得稅呢?會計賬面正常計提折舊,稅務上可以在本季度企業(yè)所得稅申報就全額扣減嗎,還是要等到匯算清繳。實操上怎么處理?
跟這個客戶對賬,說我們多算了3000,如圖,我看了跟申報表都對的上,是他們弄錯了還是我搞錯了?
老師,開發(fā)票要補合同和銀行轉(zhuǎn)賬,銀行流水付款方和合同簽約人不是一個抬頭可以嗎
老師,我們有個客戶破產(chǎn)了,應收收不回來了,計提壞賬怎么做呢?
老師,企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫是按哪里的數(shù)據(jù)呢?
老師,從租計征交房產(chǎn)稅,計稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫之前的商品發(fā)生的運費、裝卸費、管理費等費用加到該批貨的商品成本去呢?