第一 借利潤分配應(yīng)付利潤貸應(yīng)付利潤 借應(yīng)付利潤貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅 借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤。
老師:您好!公司購買一臺(tái)吊車,支付了首付款,后面還有尾款416000元,公司法人通過銀行簽了三方協(xié)議,用吊車和銀行做了抵押,貸了416000元,直接付給了出售吊車的那個(gè)公司,相當(dāng)于現(xiàn)在就欠銀行416000元,公司法人每個(gè)月通過公司賬戶轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶,再去支付銀行的分期款,請(qǐng)問這多出來的那一部分利息費(fèi)用,我需要怎么做呢
老師:您 好!公司購進(jìn)一臺(tái)吊車,前期已支付首付款,剩余未款416000元未支付,公司的法人與銀行迄簽訂了三方協(xié)議,用吊車和銀行做抵押,銀行直接把錢轉(zhuǎn)給了出售吊車的公司,現(xiàn)在公司的法人通過公賬轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶支付銀行的分期款,請(qǐng)問我這一部分多出來的利息怎么做賬呢,謝謝
老師,一般納稅人公司收到貨物,款項(xiàng)已支付,發(fā)票未收到,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄比較合適呢
老師,我公司9月向郵儲(chǔ)銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款,正常支付利息,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出,4季度末收到人民銀行普惠小微貸款貼息(從郵儲(chǔ)銀行貸款賬戶打入),請(qǐng)問收到退息的分錄怎么做呀,該通過哪個(gè)科目核算
合伙企業(yè),放高管期權(quán)的公司,其中一個(gè)合伙人轉(zhuǎn)讓了部分份額給新進(jìn)合伙人,轉(zhuǎn)讓價(jià)格50萬,有溢價(jià)部分,請(qǐng)問轉(zhuǎn)讓人需要以什么金額為基礎(chǔ)繳納個(gè)人所得稅呢。(背景:轉(zhuǎn)讓人前期實(shí)繳了投資款到合伙企業(yè),并且是有溢價(jià)部分放到資本公積,而且轉(zhuǎn)讓人這兩年中途還受讓了其他退出合伙人的財(cái)產(chǎn)份額,估計(jì)是私下協(xié)議。前兩天來了個(gè)券商說還要考慮總公司的估值對(duì)應(yīng)這次合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)份額的公允價(jià)值。)
建筑行業(yè),收到項(xiàng)目上個(gè)人代開的人工費(fèi)發(fā)票,個(gè)人代開的機(jī)械費(fèi)發(fā)票,還有機(jī)械租賃公司開的機(jī)械發(fā)票,都需要繳納印花稅嗎
老師我們賬上未分配利潤是虧損。但是企業(yè)所得稅匯算調(diào)整后有利潤,這種年度匯算調(diào)整,賬面要不要調(diào)整呢?這種利潤可以分嗎?
9月認(rèn)證的8月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,賬是入到8月還是9月
有個(gè)客戶給我轉(zhuǎn)了1萬元,手續(xù)費(fèi)30,我們實(shí)際收到9970元。過了兩天,他又要退款,經(jīng)過協(xié)商,我們退他9970元,這個(gè)怎么寫分錄呢?
老師不付的款如何平賬,
今年發(fā)放去年的年終獎(jiǎng),去年沒有計(jì)提,該怎么賬務(wù)處理,分別從會(huì)計(jì)和所得稅怎么處理說明下
買材料費(fèi)像腳手架、膩?zhàn)?、油漆等?jì)入什么科目
老師更改財(cái)務(wù)報(bào)表的路徑是什么?
老師,申報(bào)個(gè)稅,9月申報(bào)7月工資,扣除的社保是7月還是8月
老師怎么編報(bào)表,在原2025.3月報(bào)表,編制2025.6月報(bào)表,24年年末數(shù)是據(jù)銀行要求調(diào)整的?
退回的投資款,借實(shí)收資本,貸銀行放款。