是的,這個(gè)是計(jì)算抵扣的

老師?注明個(gè)人信息的火車票進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào)的時(shí)候直接填表吧?也沒有勾選認(rèn)證啥的
老師,不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,勾選的時(shí)候是在哪勾選,填申報(bào)報(bào)表時(shí)候自己填還是自動(dòng)生成
老師,火車票實(shí)名的可以抵扣進(jìn)項(xiàng)九個(gè)點(diǎn)嗎?,可是在勾選平臺(tái)勾選嗎
老師,火車票進(jìn)項(xiàng)抵扣現(xiàn)在還是手動(dòng)填寫是吧?沒法勾選?
老師好,11月份屬期的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選的時(shí)候沒有看到勾選屬期是12月份,增值稅申報(bào)已經(jīng)申報(bào)扣款了,并且抵扣欄也填寫了勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額。記不清楚抵扣欄是自動(dòng)帶出的還是手動(dòng)填寫上的。我現(xiàn)在認(rèn)為屬期錯(cuò)了,是不是相當(dāng)于沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),稅務(wù)局需要重新申報(bào),把稅款全額交了呢?有什么補(bǔ)救的辦法呢?謝謝老師。
老師,我是采購(gòu)方,發(fā)生了退貨,但是供應(yīng)商那邊不給紅沖票,光退款,我實(shí)務(wù)上這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅該怎么辦
老師好,請(qǐng)問公司法人轉(zhuǎn)讓股權(quán)給公司,雙方需要繳納什么稅呢
老師,我們投資另一個(gè)企業(yè),占人家55%股份,現(xiàn)在長(zhǎng)投用不用變,那邊是所得稅是虧損,這個(gè)我這邊怎么做賬?什么時(shí)候下長(zhǎng)投?
老師,這個(gè)一直給我發(fā)信息過來,這個(gè)怎么處理
老師請(qǐng)問一下,個(gè)體工商戶的對(duì)公賬戶不能是法人的私人賬戶嗎?如果注冊(cè)了一個(gè)個(gè)體工商戶,也需要按照個(gè)體的名稱開一個(gè)對(duì)公賬戶對(duì)吧?如果要轉(zhuǎn)到自己的私戶里是要交個(gè)人所得稅的對(duì)吧?
公司員工入職未簽合同有啥影響嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度的公司,2025年收到2024年的費(fèi)用發(fā)票如何入賬?如果2024年沒有做成本費(fèi)用入賬,那現(xiàn)在直接計(jì)入當(dāng)期損益。如果當(dāng)年已經(jīng)做成本費(fèi)用,當(dāng)年會(huì)算清繳的時(shí)候已經(jīng)納稅調(diào)整,那現(xiàn)在取得發(fā)票,是不是要調(diào)整未分配利潤(rùn)和所得稅呢?
公司減資是先在企業(yè)信息公示系統(tǒng)做公示,45天后再申請(qǐng)減資嗎?
我們公司貸了款,本金和利息以及融擔(dān)費(fèi)還完了,但發(fā)現(xiàn)給我們放款的公司是xx銀行有限公司,我們付融擔(dān)費(fèi)也是付xx銀行有限公司,給我們開融擔(dān)費(fèi)發(fā)票的公司卻是xx融資擔(dān)保公司。 這是沒問題的嗎
老師 我們員工餐廳沒有獨(dú)立核算 然后我們買的那些蔬菜發(fā)票 發(fā)票沒有開明細(xì) 名稱就寫蔬菜 稅務(wù)現(xiàn)在讓我們轉(zhuǎn)出 補(bǔ)交所得稅 說要開什么蔬菜呢 這個(gè)必須要開各種蔬菜的名稱嗎 這個(gè)要求有這么嚴(yán)格嗎

