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老師,請問一下,就是公司定做的煙灰缸上面有公司的logo,無償贈送給客戶的會計分錄怎么做?從付款到贈送客戶的會計分錄怎么寫?求指教??

2023-07-04 12:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-04 12:09

借庫存商品貸銀行存款。借銷售費用,貸庫存商品應交稅費。

頭像
快賬用戶1320 追問 2023-07-04 12:10

如果付款的時候發(fā)票沒有到呢?后期才到的

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-04 12:15

你好 沖無票的分錄按發(fā)票入賬?

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借庫存商品貸銀行存款。借銷售費用,貸庫存商品應交稅費。
2023-07-04
你好!1.外購商品贈送給客戶要視同銷售,小規(guī)模的取得專票也是按照價稅合一計入,借:營業(yè)外支出 貸: 庫存商品 購入價稅合一 應交稅費-應交增值稅
2020-11-04
同學,你好,贈送視同銷售 購進時候 借:庫存商品5000 應交稅費-應交增值稅(進項稅)650 貸:銀行存款5650 贈送時,確認收入 借:**費用6215 貸:主營/其他業(yè)務收入5000*(1+10%)=5500 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)5500*0.13=715
2023-06-05
同學,你好。 我正在碼字,請稍等。
2021-01-31
購入貨物時: 借:庫存商品 應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 無償贈送客戶時: 計算銷項稅額:假設外購貨物成本為 A,增值稅稅率為 13%,則銷項稅額 = A×13%。 借:營業(yè)外支出(A %2B A×13%) 貸:庫存商品 A 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)(A×13%)
2024-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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