同學(xué)你好 提示什么呢
老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳已經(jīng)按這個(gè)暫估申報(bào)了,但是在5月31日前也取得了這個(gè)暫估的發(fā)票,如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個(gè)暫估分錄,重新按取得的發(fā)票做的話,那么主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就虛高了3萬(wàn),相應(yīng)的庫(kù)存商品也虛少了3萬(wàn),如果是這樣,這個(gè)賬怎么更正,如果更正,財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅匯算年報(bào)是不是也必須得更正?有沒(méi)有不用更正報(bào)表 調(diào)賬的好方法?
請(qǐng)問(wèn)22年的11月增值稅申報(bào)有誤,更正后22年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表也需要更正嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表用不用一起更正,更正后與賬上不相符怎么處理呢,因?yàn)橘~上是在本年度做了未分配利潤(rùn)調(diào)整
老師好,6月份更正了22年12月份的增值稅申報(bào)表,有一筆出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,賬務(wù)處理怎么調(diào)整,在今年調(diào)整,數(shù)據(jù)都對(duì)不上了
老師,上月賬上做了出口收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,但是報(bào)表沒(méi)有申報(bào),這個(gè)情況怎么處理呢,更正報(bào)表又更正不了
個(gè)人工資薪金表,補(bǔ)更正了1.2.3月,5.6.7月也更正了,目前要報(bào)八月份的稅,提示要做以前月份的更正,但4月份去做更正時(shí),老是提示,4月已更正,實(shí)際上4月沒(méi)有做更正。目前是八月的工資薪金也報(bào)不了,怎么處理好呢?
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級(jí)明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對(duì)的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
點(diǎn)了藍(lán)色字體就返回到上一個(gè)界面了
老師,就是這樣提示
去稅局大廳更正就可以
老師,需要帶什么資料,到大廳填寫(xiě)嗎
老師,另外想反結(jié)賬的話,不做出口收入的話,這個(gè)庫(kù)存商品轉(zhuǎn)到哪里?
是成本結(jié)轉(zhuǎn)到成本就可以了
老師,就是不到稅務(wù)大廳更改申報(bào),反結(jié)賬回去,不做成本結(jié)轉(zhuǎn),不做出口收入,要怎么調(diào)
為啥不做呢 你按照正確的來(lái)做
那4月更正的話,是不是5月也要變,
做的不對(duì)那肯定要變得