你好,您這種情況需要做更正申報(bào)處理。

上個(gè)季度成本票未開(kāi),申報(bào)時(shí)就填了具體的費(fèi)用,無(wú)發(fā)票抵扣了,下個(gè)季度補(bǔ)開(kāi)還可以嗎?如果不能補(bǔ)開(kāi)是不是要補(bǔ)交上個(gè)季度所得稅
上季度增值稅開(kāi)票收入填少了可以在本季度補(bǔ)充申報(bào)么?具體怎么做呢?
你好老師,我上季度增值稅少報(bào)2178,請(qǐng)問(wèn)是否可以在這個(gè)季度補(bǔ)報(bào)呢?和稅控盤(pán)開(kāi)票不一致可以補(bǔ)補(bǔ)報(bào)進(jìn)去嗎?小規(guī)模,是更正申報(bào)好還是四季度補(bǔ)申報(bào)好
老師,我第三季度增值稅申報(bào)有有誤,少申報(bào)了,我現(xiàn)在可以在第四季度補(bǔ)上去嗎?補(bǔ)上去的話第四季度的利潤(rùn)表收入就和申報(bào)的不一樣
上季度申報(bào)未開(kāi)票收入 這個(gè)月開(kāi)票了 填增值稅申報(bào)表該怎么填寫(xiě)
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒(méi)有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶(hù)沒(méi)有票怎么報(bào)稅,
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專(zhuān)利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問(wèn)老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢(qián),是不是只能跟小規(guī)模公司借錢(qián),還有其他合理拿錢(qián)的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷(xiāo)售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶(hù)款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開(kāi)一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶(hù)130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷(xiāo)售費(fèi)用,感覺(jué)不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷(xiāo)售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過(guò)的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開(kāi)始補(bǔ)賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝


先做上季度更正申報(bào)?
上季度是在大廳做的呢,可以在電子稅務(wù)局更正么?
所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表不都要更正申報(bào)么?
你好,錯(cuò)誤的咱都需要更正,申報(bào)在電子稅務(wù)局大多數(shù)都可以操作,你可以試一下。
更正申報(bào)那里無(wú)數(shù)據(jù)怎么辦?
你好,網(wǎng)上操作不了,那就去大廳操作。
不能直接在這個(gè)月加上么?
你好,這樣有風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槟蟼€(gè)月申報(bào)的是有錯(cuò)誤,需要正確申報(bào),按期繳費(fèi)。
免稅的,更正上季度的會(huì)有罰款么?
你好,一般情況下是第1次不會(huì)罰款。