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增值稅附加稅費(fèi)申報(bào)表(一),小規(guī)模納稅人,酒店行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),當(dāng)月普票和專票合計(jì)超30萬(wàn),這個(gè)表怎么申報(bào)?

增值稅附加稅費(fèi)申報(bào)表(一),小規(guī)模納稅人,酒店行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),當(dāng)月普票和專票合計(jì)超30萬(wàn),這個(gè)表怎么申報(bào)?
2023-07-02 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-02 11:58

不是差額計(jì)稅的這里不用填寫的

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快賬用戶7433 追問 2023-07-02 12:00

老師,我不懂什么差額計(jì)稅,就是普通企業(yè),這個(gè)月申報(bào)7和8都帶出數(shù)來了

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齊紅老師 解答 2023-07-02 12:01

你好,收入減去成本按照這個(gè)來交增值稅就是差額,你不填寫這個(gè)表格保存不了嗎?

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快賬用戶7433 追問 2023-07-02 12:03

里面有數(shù),我也沒刪除,不知道保存得了嗎

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快賬用戶7433 追問 2023-07-02 12:03

我們是按照開票報(bào)增值稅的

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快賬用戶7433 追問 2023-07-02 12:05

提示8的數(shù)值不對(duì),需要得大于7/1.03小于等于7/1.01

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齊紅老師 解答 2023-07-02 12:12

你把里面的數(shù)據(jù)都刪除

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快賬用戶7433 追問 2023-07-02 12:14

之前咨詢另外一個(gè)老師說,和當(dāng)月交增值稅有關(guān)系,他說需要申報(bào)

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齊紅老師 解答 2023-07-02 12:19

你把里面的數(shù)據(jù)刪除, 只要不提示你就可以的,因?yàn)榇蟛糠值胤剿际前凑詹铑~才填寫這個(gè)表格,其他的不需要

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快賬用戶7433 追問 2023-07-02 12:20

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-02 12:25

不用客氣,工作愉快。

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不是差額計(jì)稅的這里不用填寫的
2023-07-02
您好,超過了不需要填寫的
2023-07-02
您好,專票填在第二行,普票寫在第10行
2023-07-15
一、填寫主表 1.填寫“稅款所屬時(shí)間”:一般為申報(bào)當(dāng)月的1日至申報(bào)當(dāng)月最后一日。 2.填寫“納稅人識(shí)別號(hào)”:填寫農(nóng)民專業(yè)合作社的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。 3.填寫“申報(bào)類型”:選擇小規(guī)模納稅人申報(bào)。 4.填寫“稅種信息”:選擇增值稅,填寫對(duì)應(yīng)的稅種編碼。 5.填寫“開票系統(tǒng)開具的普通發(fā)票金額”:將開票系統(tǒng)里開具的0%和1%稅率的普通發(fā)票金額填入相應(yīng)欄次。 6.根據(jù)開票系統(tǒng)里的發(fā)票信息,填寫“無票收入”:如果有未開票的收入,也需填入申報(bào)表相應(yīng)欄次。 7.確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性后,點(diǎn)擊“提交”按鈕完成申報(bào)。 二、填寫附表 1.附表一:“本期銷售情況明細(xì)”:填寫農(nóng)民專業(yè)合作社本期開具的0%和1%稅率的普通發(fā)票金額,并確保與主表數(shù)據(jù)一致。 2.附表二:“本期進(jìn)項(xiàng)情況明細(xì)”:如果有進(jìn)項(xiàng)稅額,需要填寫附表二相應(yīng)欄次,并確保與主表數(shù)據(jù)一致。 3.附表三:“本期抵扣情況明細(xì)”:如果有抵扣稅額,需要填寫附表三相應(yīng)欄次,并確保與主表數(shù)據(jù)一致。 4.附表四:“本期應(yīng)納稅額明細(xì)”:根據(jù)主表和附表一、附表二、附表三的數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算出本期應(yīng)納稅額,確保與主表數(shù)據(jù)一致。 5.核對(duì)附表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性后,點(diǎn)擊“提交”按鈕完成申報(bào)。
2024-01-08
您好 教育費(fèi)附加跟地方教育費(fèi)附加根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅減半征收
2020-10-13
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