同學(xué),你好 要做的,之前的分錄,做紅字分錄

稅務(wù)申報(bào)增值稅申報(bào)上月已經(jīng)按紅字信息表轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅,本月收到紅字發(fā)票還需要認(rèn)證這張發(fā)票嗎?如果認(rèn)證了下月增值稅申報(bào)的時候不在填寫進(jìn)項(xiàng)會不會檢驗(yàn)過不去
老師,公司收到供應(yīng)商開的紅字專用發(fā)票,請問是否需要認(rèn)證?是否需要在增值稅申報(bào)時做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師2020.10月收到認(rèn)證費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票一張并在當(dāng)月抵扣,借認(rèn)證費(fèi) 應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)票,貸 供應(yīng)商。2021.1收到供應(yīng)商紅字發(fā)票需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出如何記賬,謝謝
外貿(mào)企業(yè)出口退稅認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要在增值稅申報(bào)表中填寫,請問是在取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時就認(rèn)證并填報(bào)增值稅申報(bào)表二中嗎?填報(bào)后過兩個月才出口,出口后辦理退稅可以嗎?
我是采購方,發(fā)票已認(rèn)證抵扣后收到銷售方的紅字發(fā)票,請問申報(bào)增值稅申報(bào)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后怎么入賬?
從B公司購產(chǎn)品賣給A公司,賺取差價,怎么做賬,需要攤?cè)藛T工資嗎?
個體戶,盈利100萬分紅,都交多少稅?
請問美團(tuán)平臺的銷售數(shù)據(jù),是根據(jù)哪個銷售額來交稅的,平臺還有已經(jīng)購買但沒使用的銷售額
公司之前計(jì)提的無形資產(chǎn),業(yè)務(wù)退回,發(fā)票做了紅沖,增值稅申報(bào)表也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,入賬做了進(jìn)項(xiàng)紅沖,結(jié)轉(zhuǎn)需要怎么做呢
已經(jīng)計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)出售,應(yīng)該如何做賬呢
23年24年交的社保和發(fā)放的工資,可以直接補(bǔ)記在25年嗎
請問營業(yè)執(zhí)照還需要繳納印花稅嗎?
老師,中級考試是報(bào)名的時候?qū)徍诉€是現(xiàn)在可以審查,在哪個網(wǎng)站報(bào)名和審核呢?
老師 怎么注銷企業(yè)的分公司
購貨方是……工作隊(duì) 我方收到的款是個人轉(zhuǎn)進(jìn)來的 備注了某某項(xiàng)目款 這樣怎么弄才能合規(guī)


但這不是出口退稅的進(jìn)項(xiàng)票嗎?收到藍(lán)字發(fā)票的時候不抵扣,不影響增值稅。但是收到紅字的時候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出影響了增值稅啊。感覺怪怪的
同學(xué),你好 你之前的分錄,做一摸一樣的,金額負(fù)數(shù)
那增值稅申報(bào)表填了進(jìn)項(xiàng)稅額,就錯了是嗎?
那增值稅申報(bào)表填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就錯了是嗎?
同學(xué),你好 不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 你之前不涉及抵扣 你是退稅
那報(bào)稅的時候,這張紅字的怎么處理呢
同學(xué),你好 你之前出口退稅怎么填的,現(xiàn)在就怎么填,金額負(fù)數(shù)