同學(xué),你好 要做的,之前的分錄,做紅字分錄
稅務(wù)申報增值稅申報上月已經(jīng)按紅字信息表轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅,本月收到紅字發(fā)票還需要認(rèn)證這張發(fā)票嗎?如果認(rèn)證了下月增值稅申報的時候不在填寫進(jìn)項會不會檢驗過不去
老師,公司收到供應(yīng)商開的紅字專用發(fā)票,請問是否需要認(rèn)證?是否需要在增值稅申報時做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
老師2020.10月收到認(rèn)證費進(jìn)項票一張并在當(dāng)月抵扣,借認(rèn)證費 應(yīng)交增值稅~進(jìn)項票,貸 供應(yīng)商。2021.1收到供應(yīng)商紅字發(fā)票需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出如何記賬,謝謝
外貿(mào)企業(yè)出口退稅認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票需要在增值稅申報表中填寫,請問是在取得進(jìn)項發(fā)票時就認(rèn)證并填報增值稅申報表二中嗎?填報后過兩個月才出口,出口后辦理退稅可以嗎?
我是采購方,發(fā)票已認(rèn)證抵扣后收到銷售方的紅字發(fā)票,請問申報增值稅申報需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后怎么入賬?
請問銷售藥品給某某學(xué)校醫(yī)務(wù)室,開的銷售單名稱是A學(xué)校醫(yī)務(wù)室,但是對方要求發(fā)票抬頭開A學(xué)校,這樣開發(fā)票合法嗎?會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
開了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務(wù)局看到,一張電子稅務(wù)局找不到,什么原因
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,主播有自己的個體戶,會開票給公司,主播需要開個體戶的對公戶嗎?還是說我們公司直接把款打給主播的私人賬戶就可以
老師,上一任會計師事務(wù)所審計期間是2022年1月到2025年2月,是一個經(jīng)責(zé)審計,他們查出了很多問題,我們所的審計期間是2023年6月30日到2025年6月30日,這樣查賬期間是重合的,我們9月8日進(jìn)場,我們只需要對上一任會計師事務(wù)所查出的問題進(jìn)行調(diào)查,收集證據(jù),看是否整改,整改了這次就不算問題了,沒有整改讓他們寫情況說明,這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計單位上級匯報?
生產(chǎn)設(shè)備已安裝完畢達(dá)到使用狀態(tài),但是未投入使用,請問折舊放到制造費用-折舊費?是否合理?怎么處理會比較好?
今年通過初級考試,今年需要繼續(xù)教育嗎
怎么看一個企業(yè)的暫估?之前分別是其他的兩個人做賬,不好問到,我希望可以通過自己看到
企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
老師,這個31200不應(yīng)該是銷項嗎?這什么放在進(jìn)項里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬折價78萬,花200萬抵原值是多少?
但這不是出口退稅的進(jìn)項票嗎?收到藍(lán)字發(fā)票的時候不抵扣,不影響增值稅。但是收到紅字的時候做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出影響了增值稅啊。感覺怪怪的
同學(xué),你好 你之前的分錄,做一摸一樣的,金額負(fù)數(shù)
那增值稅申報表填了進(jìn)項稅額,就錯了是嗎?
那增值稅申報表填了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,就錯了是嗎?
同學(xué),你好 不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 你之前不涉及抵扣 你是退稅
那報稅的時候,這張紅字的怎么處理呢
同學(xué),你好 你之前出口退稅怎么填的,現(xiàn)在就怎么填,金額負(fù)數(shù)