借應(yīng)交稅費,借所得稅費用負數(shù)。補上一個紅沖計提的。
老師如果我司7.8.9季度利潤總額是20萬!所得稅計提 借:所得稅費用20萬×25% 貸:應(yīng)交稅費――應(yīng)交所得稅 5萬 減免:借:應(yīng)交稅費――應(yīng)交所得稅 4萬 貸:營業(yè)外收入――所得稅減免 繳納所得稅 借:應(yīng)交稅費――應(yīng)交所得稅1萬 貸:銀行存款1萬
退所得稅時,為什么有的是借 銀行存款 貸所得稅費用 有的是借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅呢
老師,收到退回所得稅 分錄所得費費用在貸方是正數(shù)還是負數(shù) 當(dāng)年計提: 借:所得稅費用 10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 10 交稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 10 貸:銀行存款 10 收到退回所得稅 3 元 分錄怎么寫 借:銀行存款 3 貸:所得費費用 -3 (是正數(shù)還是負數(shù))
匯算清繳時候,企業(yè)收到退回的當(dāng)年的所得稅時候 為啥是: 借: 所得稅費用 (紅字)貸: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅(紅字) 而不是: 借:銀行存款 貸: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 ?
計提1季度所得稅費用是 借所得稅 貸應(yīng)交稅費-所得稅 交的時候借 應(yīng)交稅費-所得稅 貸其他應(yīng)付款-法人 收到退的所得稅是借銀行 貸所得稅么?這樣的話 所得稅余額有數(shù)字了
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點價模式交易的是不是在期貨市場上對應(yīng)的標準產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場在期貨市場上沒有對應(yīng)的標準品,是沒法采用點價模式的吧
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
沒明白啊 你把分錄給我編出來 我自己看的理解下
寫了 借應(yīng)交稅費,借所得稅費用負數(shù)
兩個科目都在借方么
對的,是的借方負數(shù)表示貸方