你好,一年2萬嗎?如果是的話,可以一次做,但是不要跨年,如果跨年的話,只能做當(dāng)年的。
我想請教一個問題,我們公司2021年6月收到一張應(yīng)支付的律師咨詢費(fèi)普通發(fā)票25萬元,合同期是自2021.5.15-2022.5.14,但是我們的款項(xiàng)是2022年1月份才支付的,那么我6月份入賬的時候會計分錄怎么做呢? 未支付款項(xiàng)需要進(jìn)行攤銷嗎?
老師,基層工會做賬,我們支付一筆跨年的律師咨詢費(fèi),從今7月到明年7月共4萬元,一次性支付,需要長期攤銷呢?還是一次性做費(fèi)用啊?
老師:我們是一家民營醫(yī)院,收到一張環(huán)境檢測費(fèi)的發(fā)票,這張發(fā)票是一年2萬的費(fèi)用發(fā)票,一次開的,我需要分12個月攤銷,貸方走應(yīng)付賬款借方計入哪個科目?
老師,關(guān)于預(yù)付賬款攤銷的。就是支付了一年期的費(fèi)用(比如,一年期的車險,一年期的咨詢服務(wù)費(fèi),等)就要計入預(yù)付賬款,然后在支付的當(dāng)月開始攤銷嗎?那我有兩個疑問,有2種情況,1,支付的時候就已經(jīng)收到發(fā)票了,2,發(fā)票是在后面一兩個月才給過來。針對我剛剛說的這種支付一年期的費(fèi)用這種,分這兩種情況,該怎么做賬務(wù)處理呢?需要做預(yù)付賬款和預(yù)付賬款的攤銷嗎?
老師,您看一下我前面提的相關(guān)問題。我這個問題,還沒回答完的,我還有接著要問的。目前還有2個疑問,1、支付的一年期費(fèi)用計入預(yù)付賬款攤銷的時間,是從支付的當(dāng)月開始攤銷還是從支付的次月開始攤銷?2、老師,那在支付一年期費(fèi)用的時候,發(fā)票就收到了,而且還是收到的專票,像這種情況,要按照不含稅金額入賬計入到預(yù)付賬款嗎?
老師,針對電算化,實(shí)際工作中,制單人可不可以是2個人,例如會計負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬憑證,出納負(fù)責(zé)收、付憑證?
勞務(wù)公司2024年暫估勞務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本1200萬元,貸:應(yīng)付賬款-張三1200萬元。2025年5月31日前來普通發(fā)票200萬元,工資支付600萬元。請問老師2025年怎么做會計分錄?
一般人企業(yè),請問知道稅金,怎么倒退銷售的金額?設(shè)備類
你好,請問55周歲的女員工 自己在交社保。未辦理退休,在單位簽什么合同啊,
老師,我的上一任把跟老板借錢做成其他應(yīng)收款了,我是接著做還是調(diào)整
客戶問他缺多少成本,怎么看啊
老板名下有2個公司,A公司替B公司收了一個會議費(fèi),作為A公司分錄:借:銀行存款99 財務(wù)費(fèi)用:1 貸:其他應(yīng)付款-B公司 100,但是實(shí)際把這個錢轉(zhuǎn)給B公司的時候,只轉(zhuǎn)了99,這樣就產(chǎn)生了1元的差額,作為B公司怎么處理呢?
老師,請教:23年5月將公司固定 資產(chǎn)賣出并將固定資產(chǎn)移交給對方,收到款項(xiàng)48萬,還有5萬未收到,一直在等 5萬收齊后再開發(fā)票給對方,現(xiàn)確認(rèn)5萬元無法收回,本月開票53萬元給對方。在23年5月至今此部分固定資產(chǎn)一直有做計提折舊,請問本月開票后相關(guān)賬務(wù)如何 處理
老師 舉個例子 :出口貨物,a是生產(chǎn)單位,b是銷售單位,出口化肥(不退稅,繳納增值稅)。,a公司報關(guān),b單位收匯,b公司結(jié)匯后把貨款用人民幣付給a公司,這種情況,賬務(wù)怎么處理呢?
酒店購買餐具2萬多如何做賬
合同期間是23.7到24年6月,一次進(jìn)費(fèi)用,不攤銷嗎?
跨年的不可以的,你只能做七到12月份的。
老師的意思就的走攤銷了吧?
喲,好,對的,是的,是這么做的。