你好 借固定資產(chǎn) 貸 累計(jì)盈余
政府會(huì)計(jì)制度下 事業(yè)單位接受無(wú)償調(diào)撥的已提部分折舊的固定資產(chǎn)如何做會(huì)計(jì)分
老師好!新政府會(huì)計(jì)制度下新增固定資產(chǎn),分2年期付款,會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝!
政府會(huì)計(jì)制度下,行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)折舊需要平行記賬嗎?分錄如何做
請(qǐng)問(wèn)一下 現(xiàn)在實(shí)行新政府會(huì)計(jì)制度了 那么盤(pán)盈以前年度的固定資產(chǎn)如何作會(huì)計(jì)分錄
政府會(huì)計(jì)制度下增加固定資產(chǎn)如何做分錄
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正嗎?
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開(kāi)票,要做未開(kāi)票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒(méi)憑證,什么也沒(méi)有呢,什么也沒(méi)轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤(rùn)減去年初利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購(gòu)進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問(wèn)一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬(wàn)繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社保扣費(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷(xiāo)征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷(xiāo),賬上貸方應(yīng)交稅費(fèi)2.2萬(wàn),這個(gè)改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報(bào)表沒(méi)有顯示欠稅