你好,是可以這樣做調(diào)整處理的?
申報表進項比賬里進項多一分錢,已核對賬里數(shù)據(jù)正確,但是申報表改不了,可以這樣調(diào)整賬嗎,借:應交稅金-應交增值稅進項稅額 貸:營業(yè)外支出
老師,不知道怎么回事,我12月申報增值稅的時候附表一銷項稅數(shù)據(jù)導入少了0.01分錢,我那時候剛來,前面會計半年沒做賬,我這一下子要報很多稅,軟件也沒有我就先報稅了,現(xiàn)在記賬了才發(fā)現(xiàn)輸入導入盡然少了0.01分錢,帳上和增值稅有這個差額。銷項稅比帳上少0.01元咋辦呢
老師,一般納稅人2月份的一張增值稅發(fā)票開多了,進項稅額比實際賬上多,我在本月申報增值稅的時候增值稅申報表自動生成的是全部的進項稅額,這種我還得需要填到進項稅額轉出一部分嗎?
老師,調(diào)整增值稅尾差,可以做分錄 借:營業(yè)外支出 -0.09 貸:應交稅費-增值稅-銷項稅 -0.09 可以這樣寫分錄嗎,開票的稅額比申報表上多了9分錢
請問 小規(guī)模納稅人申報上季度增值稅時 因為發(fā)票系統(tǒng)稅額是一張一張累計加的,但申報系統(tǒng)直接按照全收入的1%計算導致 申報表比發(fā)票系統(tǒng)多兩分錢,那現(xiàn)在附列資料自動生成的不含稅銷售額多了2分比對不過,我應該怎么修改才能通過呢?
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開的,授權十萬,開的14萬多,今年沖掉后額度會增加嗎,還是需要重新提額度
用于出口退稅的進項發(fā)票,在什么時候做退稅勾選
當月報稅的時候可以認證當月進項票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開一張,發(fā)票金額是14萬多,授權就10萬,也得審請?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營性資產(chǎn)包括非流動資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務公司給對方開勞務發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報個稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報流程:是不是先進項抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報增值稅,再提交出口退稅? 還是先進項抵扣,申報增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個過程中匯總成生表哪幾個數(shù)據(jù)需要跟增值稅報表核對下一致,同時出口退稅中除了報表哪幾個數(shù)據(jù)是實際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務公司提供的付款申請,付款申請服務費 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應商備案單證應該怎么做,進貨的購銷合同如何做資料
結轉稅金還是按照平時結轉吧 不用做特殊處理
你好,是的,是這樣的