你好,這個是看稅務(wù)局給批了多少錢的限額。
我們公司是小規(guī)模餐飲企業(yè)。菜店一個人的名義去稅務(wù)局代開的蔬菜普通發(fā)票給我們。請問一下:我們是否還需要要求對方提供完稅證明給我們做到帳里?
老師你好,我想問下上?,F(xiàn)在全區(qū)域都是全電發(fā)票嗎,我剛才登錄了同一法人名下兩家不同小規(guī)模公司,一家可以開全電,一家連開票接口都沒有,想問下是什么原因呢?
老師,我想請問 一下,我們公司是代理記賬(小規(guī)模公司),全電普通發(fā)票要實名認(rèn)證,一個人實名認(rèn)證可以全電發(fā)票開多少金額?
老師,我們公司租辦公場所是個人名下的,去代開發(fā)票稅款由我們公司承擔(dān),納稅的完稅證明可以當(dāng)憑證入賬嗎?(代開出來的發(fā)票金額是給房東的租金一致)
請問老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,物業(yè)給公司開電費發(fā)票,對方一般納稅人給開13%稅點的普通發(fā)票,電費是含稅價,那這樣我們要承擔(dān)13個點的稅額,請問這樣合理嗎?
公司買車交的收付款如何入賬,
樸老師進 我舉個例子:清算期共取得價款100000元,可扣除地價款10000元。 那么增值稅不含稅收入為(100000-10000)/1.09=90000/1.09=82568.81 銷項稅額為82568.81?9%=7431.19 那么土地增值稅應(yīng)稅收入=含稅收入-計算出的銷項稅額, 這個土地增值稅的含稅收入是100000嗎? 是的,你案例中土地增值稅的含稅收入就是 100000元,與你取得的總價款口徑一致。 按此計算,土地增值稅應(yīng)稅收入=100000(含稅收入)-7431.19(銷項稅額)=92568.81元,結(jié)果完全正確。 也可驗證你之前提到的推導(dǎo):不含稅收入(82568.81)+扣除地價(10000)-銷項稅額(7431.19)=92568.81元,與直接計算結(jié)果一致,進一步說明“扣除地價”用原始金額、“不含稅收入”用扣減地價后的拆分金額,是符合邏輯的。 老師這兩個驗證不符,我發(fā)現(xiàn)增值稅不含稅收入+含稅地價才是土地增值稅應(yīng)稅收入92568.81。
順銷與逆銷,哪個需要計算“少數(shù)股權(quán)權(quán)益”
老師,價稅分離之后有很多位小數(shù)點,怎么辦呀
長投個別報表順流逆流都得調(diào)整,合并報表只調(diào)整逆流對嗎 我問的不對,是都得抵消調(diào)整,在調(diào)整凈利潤的時候,減去未實現(xiàn)內(nèi)部損失的時候
勞務(wù)派遣人員到公司培訓(xùn)的來回火車票能抵扣嗎?
小規(guī)模,購買小金額縫包機用于一些給各種千克的面粉裝袋后縫包,這記到哪個科目?怎么核算
各位老師,大家好!公司在2011年從個人手里購買了一套住房(集資房),當(dāng)時沒辦房產(chǎn)證,相當(dāng)于合同更名,省略了二手交易環(huán)節(jié),當(dāng)初房主給開發(fā)商交的房款15萬,我們給房主付的購房款20萬?,F(xiàn)在房產(chǎn)證可以辦了,直接辦到了公司名下,但購房發(fā)票只有15萬,剩下的5萬該如何處理?
老板借款給店里掃了1000元,以方便當(dāng)天銀行退款使用,這筆分錄怎么寫啊?
老師我想問一下,申報社保的時候顯示已申報部分繳款,但是到社保費部分繳納里面又沒有,這是什么情況
不只是幫一家小規(guī)模公司開普票,代理幾家-十幾家小規(guī)模公司,一個人實名認(rèn)證開全電普通發(fā)票,有限制嗎?
你好,這個沒有限制的。
老師,全電普通發(fā)票一張可以開多大金額,一天開70萬-100萬的會有影響嗎?
你好!這個沒有限額了。
老師,會不會引起稅務(wù)稽查?
你好!不會的,據(jù)實開具就沒事
老師,請問小規(guī)模公司開全電發(fā)票需要注意什么,提供什么材料呢?
你好!這個合普通發(fā)票一樣,合同,送貨單,付款單等就好了