你沒有收到發(fā)票就不用做賬了
你好!老師,我們公司購買一批辦公用品,辦公用品已經(jīng)收到,但是發(fā)票沒有開, 會(huì)計(jì)分錄能不能寫成,借:預(yù)付賬款-xx公司 貸:銀行存款 等到下月收到發(fā)票之后,會(huì)計(jì)分錄寫成,借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-xx公司
老師您好,我今年三月份支付公司審計(jì)費(fèi)5萬元并收到對方發(fā)票,當(dāng)時(shí)做賬是借:管理費(fèi)用49504.95 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅495.05 貸:50000 12月份對方說之前的票有問題,然后開了紅字發(fā)票,并開具正確的發(fā)票給我了,請問我要怎么出這筆賬?會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝解答
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,2021年6月份我公司開給A公司一張1200元的物管費(fèi)增值稅普通發(fā)票,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是:借應(yīng)收賬款-A公司 1200元 貸:主營業(yè)務(wù)收入-物管費(fèi)1165.04元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額34.95元。今年9月份我公司向 A公司催收這筆物管費(fèi),A公司說這個(gè)發(fā)票是去年開的,已經(jīng)過期了,要求我公司給他重新開具發(fā)票,請問我現(xiàn)在該怎么辦?
老師,我公司是一般納稅人,2022年12月底有一車運(yùn)費(fèi),沒給開發(fā)票,我計(jì)提借:主營業(yè)務(wù)成本2000元,貸:銀行存款2000元, 截止到今天,說不給開票了,我需要把這2000元調(diào)增是嗎?賬務(wù)上需要寫分錄嗎?怎么寫分錄
公司本月已經(jīng)給A公司付測試服務(wù)費(fèi),今天A公司明確表示,只能下月初給開增值稅專用發(fā)票,如果本月開發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄這么做:借:經(jīng)營費(fèi)用:2000元,應(yīng)繳稅費(fèi)—增值稅進(jìn)項(xiàng)稅120元;貸:預(yù)付賬款2120元,那么我本月沒開發(fā)票,本月我怎么做會(huì)計(jì)分錄?謝謝老師!
企業(yè)收到的企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,怎么做分錄
老師好,企業(yè)自發(fā)自用的光伏電量賬務(wù)處理中,內(nèi)部結(jié)算-光伏發(fā)電成本增加在什么類別?
公司清算期間,資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣資金余額5萬元,資產(chǎn)處置損益是多少
下列各項(xiàng)中,企業(yè)應(yīng)按照非貨幣性資產(chǎn)交換準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的有 ( )。 A.以公允價(jià)值為 500 萬元的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品作為股利發(fā)放給股東 B.以公允價(jià)值為 300 萬元的自用專利權(quán)換入一批公允價(jià)值為 300 萬元的材料 C.以公允價(jià)值為 6 000 萬元的投資性房地產(chǎn)換入公允價(jià)值為 5 800 萬元的生產(chǎn)線,并收到 200 萬元的 補(bǔ)價(jià) D.獲得政府無償提供的公允價(jià)值為 8 000 萬元的土地使用權(quán) 老師C選項(xiàng)200/600=33.33%,不應(yīng)該選吧
公司收到了一張數(shù)電發(fā)票,稅號對但是公司名稱錯(cuò)了,是我們之前的名字,改的有2年了,這個(gè)發(fā)票還能用嗎
你好老師,集團(tuán)內(nèi)部公司之間業(yè)務(wù)往來,開具的承兌發(fā)票,分別掛在應(yīng)收票據(jù)與應(yīng)付票據(jù),合并報(bào)表需要抵消嗎
外資老板個(gè)人 ,分配北京公司的積累的未分配利潤如何交稅
員工買U盤報(bào)銷只有收據(jù),沒有發(fā)票??梢怨D(zhuǎn)私嗎
如果我知道2年的年金現(xiàn)值的系數(shù)和5年的年金現(xiàn)值系數(shù)。那我需要求3年的年金現(xiàn)值系數(shù),可不可以把5年年金現(xiàn)值系數(shù)減去2年金現(xiàn)值系數(shù)年金系數(shù)?
老師您好,實(shí)收資本認(rèn)繳快到期了,我們賬上現(xiàn)金有30萬。直接存到銀行存款實(shí)收資本,這個(gè)錢是借方銀行存款,貸方實(shí)收資本。用這錢再付房租,但是付房租是第三方微信支付也不是銀行存款。請問??梢詥?/p>
這筆本月一定要做賬,因?yàn)楸驹乱呀?jīng)出口貨物,確認(rèn)收入了,這個(gè)測試費(fèi)要確認(rèn)成本,如果本月給發(fā)票會(huì)計(jì)分錄:借:業(yè)務(wù)成本2000 應(yīng)繳稅費(fèi)120 貸:預(yù)付賬款2120 想問:本月暫估費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄?謝謝老師!
是暫估成本,不是暫估費(fèi)用
借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估就行了
暫估業(yè)務(wù)成本是2000,還是2120?主要不知道應(yīng)交稅費(fèi)放哪里?
你暫估的成本和應(yīng)交稅費(fèi)有啥關(guān)系