你好; 免增值稅和附加稅 ;? ?你如果是查賬 按利潤(rùn)報(bào)繳納經(jīng)營(yíng)所得稅的??
老師,我把核定征收的個(gè)體戶當(dāng)成查賬征收的個(gè)體戶了,本來(lái)核定一個(gè)季度是33000,我開(kāi)了27萬(wàn)多,以為是30萬(wàn)內(nèi)免稅的,現(xiàn)在怎么辦?。?/p>
老師,個(gè)體戶季度30萬(wàn)以內(nèi)免征哪些稅啊
老師好,個(gè)體工商戶小規(guī)模季度開(kāi)票30萬(wàn)以內(nèi)免稅嗎
個(gè)體戶查賬征收,季度免征額,經(jīng)營(yíng)所得稅30萬(wàn)下免?
個(gè)體戶也是季度30萬(wàn)以內(nèi)免增值稅嗎?是多少萬(wàn)?
請(qǐng)第三方公司申請(qǐng)醫(yī)療器械注冊(cè)證,金額40萬(wàn),發(fā)票可以開(kāi)具成技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎,計(jì)入什么科目合適?
2025年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
請(qǐng)問(wèn)老師:A貿(mào)易出口公司,2022年采購(gòu)貨物B出口銷售,但是報(bào)關(guān)單上的出口貨物名稱與B不一致,比如是C貨物名稱,2025年7月取得B貨物的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,那現(xiàn)在這種情況該怎么處理?進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票貨物名稱和出口退稅報(bào)關(guān)單上名稱不一致,是不是就要出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?但是即便轉(zhuǎn)內(nèi)銷了?貨物名稱不一致,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?這個(gè)B貨物的進(jìn)項(xiàng)稅還能抵扣嗎?
公司庫(kù)存商品有幾萬(wàn)過(guò)期了,這個(gè)要怎么賬務(wù)處理,需要哪些附件資料
老師你好,把車租給貨拉拉確定的收入需要繳納增值稅嗎?稅率是多少呢?
老師。報(bào)表上的期末余額未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)是什么意思
成立公司的自有房產(chǎn)需要繳納房產(chǎn)土地稅,要是租的地方,要繳納房產(chǎn)土地稅嗎
庫(kù)存大怎么降,月月增加
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)隱瞞收入,虛列成本,可以利用“業(yè)務(wù)招待費(fèi)用”調(diào)增來(lái)規(guī)避少納稅的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,其他應(yīng)收款做壞賬,報(bào)表里關(guān)于壞賬的只有壞賬損失這個(gè)科目,怎么做呀
在哪里看是不是查賬?
你好;電子稅務(wù)局- 我要查詢- 稅種核定信息查詢 里面可以看的??
好的老師,如果是查賬的話經(jīng)營(yíng)所得稅是怎么繳納的
你好;? 經(jīng)營(yíng)所得稅 =(季度收入與 -季度成本費(fèi)用? )*稅率 -扣除數(shù)
老師這個(gè)稅率和速算扣除是怎么計(jì)的
你好;??按照附件的資料來(lái) 計(jì)算的?
老師,你的公式是季度的,這個(gè)表的收入是年度的,這怎么計(jì)算
年度的? 所得稅= (年收入 -年度成本費(fèi)用 稅金)*稅率- 扣除數(shù) -已交稅費(fèi)? ?
這個(gè)年度“成本費(fèi)用后面的稅金”是什么意思?
季度沒(méi)有速算扣除數(shù)么
你好; 季度也是按照上面表格來(lái)寫(xiě)哈 ; 就是 成本費(fèi)用 和稅金合計(jì)? ?
老師,這里沒(méi)有你說(shuō)的稅種核定信息
你好;? 那你去這兩個(gè)地方去查詢看看; 各地系統(tǒng)不一樣??
去哪里兩個(gè)地方?能不能說(shuō)明,問(wèn)半個(gè)小時(shí)了一個(gè)問(wèn)題沒(méi)解決
?去這兩個(gè)地方去看下 ;? 因?yàn)槊總€(gè)地方系統(tǒng)都不一樣 ; 我地方系統(tǒng)的? 和你地方可能? 路徑不同;? ?
點(diǎn)了第一排的,是圖一這種,核定稅種那里什么都沒(méi)有。點(diǎn)了第二個(gè),圖二這種,查詢什么都沒(méi)有
你好; 如果沒(méi)有 ; 那 就得聯(lián)系稅務(wù)局問(wèn)下; 你們的征收方式 ;? ??