是的,這個(gè)是不能用的,需要退回重開(kāi)
老師:我們是一家私人醫(yī)院,食堂是包給別人的,由于他辦不下餐飲手續(xù),就辦了個(gè)超市的手續(xù),他給我們職工和病人提供就餐,但不能開(kāi)具餐費(fèi)的發(fā)票,只給我們開(kāi)銷(xiāo)售米面糧油的發(fā)票,以前的會(huì)計(jì)就用這種發(fā)票走了管理費(fèi)用-伙食費(fèi),我知道這樣走肯定不對(duì),想請(qǐng)教一下怎么走才合規(guī)?
我們酒店接了一個(gè)團(tuán),住宿加餐飲,但餐飲是宴會(huì)廳吃,宴會(huì)廳跟我們不是一個(gè)公司。對(duì)方要求住宿跟餐飲都開(kāi)我們的發(fā)票,錢(qián)也都打給我們,宴會(huì)廳在開(kāi)餐飲發(fā)票給我們,我們?cè)诎延貌湾X(qián)打給他們可以嗎?
老師,我們是餐飲公司,在再糧油店購(gòu)買(mǎi)的糧油,人家給開(kāi)票開(kāi)成餐飲服務(wù)的發(fā)票了,是不是不能用?
老師,我們是酒店,現(xiàn)在幫餐飲店收了一個(gè)大學(xué)打過(guò)來(lái)的款,但是大學(xué)那邊不要我們開(kāi)票,直接這個(gè)餐飲店給大學(xué)開(kāi)了發(fā)票,那我現(xiàn)在需要付款給餐飲店,要怎么沖賬?
我請(qǐng)教一下,我們不是賣(mài)犬和犬糧的?開(kāi)的都是寵物用品,犬,和犬糧,老板合伙和人家還開(kāi)個(gè)甜點(diǎn)店,還賣(mài)奶茶和曲奇,我看了一下經(jīng)營(yíng)范圍,里面還真有個(gè)餐飲服務(wù)。我能開(kāi)他家餐飲的發(fā)票?就是人吃的可以加里面的?給開(kāi)食品的發(fā)票不
A老板的公司C直接付錢(qián)給電腦商幫新公司B買(mǎi)電腦并說(shuō)這錢(qián)是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢(qián)后要記實(shí)收資本或資本公積,買(mǎi)電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒(méi)問(wèn)題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊(cè)B公司,沒(méi)有開(kāi)始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫(xiě)分錄?2、對(duì)方開(kāi)票是開(kāi)給C公司(付款的)還是開(kāi)給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶(hù),每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷(xiāo)售,BC個(gè)體都是銷(xiāo)售a工廠貨物,3個(gè)體戶(hù)都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷(xiāo)售二手車(chē)的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車(chē)的時(shí)候也是二手車(chē)發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢(xún)不含稅銷(xiāo)售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷(xiāo)售二手車(chē)的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷(xiāo)售二手車(chē)的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車(chē)輛,若該車(chē)輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車(chē)輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)的納稅人銷(xiāo)售其收購(gòu)的二手車(chē),自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利