你好,有實(shí)際業(yè)務(wù)的證明嗎?你沒(méi)有發(fā)票的,這些匯算清繳沒(méi)有抵扣所得稅沒(méi)有關(guān)系。

請(qǐng)問(wèn)老師建筑行業(yè),成本見(jiàn)票入賬,再確認(rèn)成本,我18年發(fā)生的成本,我20年見(jiàn)票入賬,是否可以,稅務(wù)稽查是否有風(fēng)險(xiǎn)。我接受的時(shí)候就發(fā)現(xiàn)單位從來(lái)沒(méi)有暫估入賬過(guò),據(jù)說(shuō)項(xiàng)目太多了,如果暫估入賬將來(lái)拿不到發(fā)票很麻煩,請(qǐng)問(wèn)老師所以建筑行業(yè)基本是以票入賬的對(duì)嗎?
小規(guī)模公司,平時(shí)開(kāi)工程管理咨詢費(fèi),除了法人工資,一點(diǎn)油票和餐費(fèi),沒(méi)有別的成本了,現(xiàn)在普票免稅,也沒(méi)有增值稅要交,我們就正常有多少利潤(rùn)就老實(shí)交多少企業(yè)所得稅,是不是沒(méi)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)了?還有個(gè)體戶查賬征收的經(jīng)營(yíng)所得稅是不是按這個(gè)圖交,開(kāi)同樣金額的普票比小規(guī)模企業(yè)所得稅交的多很多對(duì)吧
老師,小規(guī)模公司去年成立的,是商貿(mào)企業(yè),銷售貨物,沒(méi)有成本發(fā)票,但是交了企業(yè)所得稅,這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
老師,小規(guī)模增值稅正常交,成本票很多是暫估,但是每年交了幾百所得稅,請(qǐng)問(wèn)如果查到有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
老師 我們是小規(guī)模公司 沒(méi)有成本 因?yàn)樗械某杀径紥煸诹丝偣? 那7月份不就是報(bào)稅了嗎 我們公司雖然沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn) 但是只有收入 沒(méi)有成本 不就得交企業(yè)所得稅了嗎 那是4月份到6月份 每個(gè)月暫估呢 還是只暫估6月份的成本就可以呢
請(qǐng)問(wèn)我們的客戶稅務(wù)發(fā)函調(diào)過(guò)來(lái),我們這的稅務(wù)又函調(diào)了我們上游的加工廠,由于加工廠已經(jīng)不營(yíng)業(yè)(沒(méi)人提交資料),又沒(méi)注銷,導(dǎo)致回涵異常,這種情況會(huì)影響我們的納稅人等級(jí)嗎?
我想在這個(gè)平臺(tái)查下發(fā)票,這個(gè)票據(jù)代碼在哪兒?現(xiàn)在電子發(fā)票只有發(fā)票號(hào)碼呀
老師,企業(yè)稅務(wù)部門(mén)罰沒(méi)收入計(jì)入什么科目,營(yíng)業(yè)外支出嗎
2018年有筆營(yíng)業(yè)外支出,2025年收回??梢詻_減2025的營(yíng)業(yè)外支出嗎?
小規(guī)模納稅人可以給甲方開(kāi)具3%的建筑安裝服務(wù)專票嗎?對(duì)于甲方來(lái)說(shuō)收到3%的專票有問(wèn)題嗎?合規(guī)嗎?
老師好,開(kāi)發(fā)票給抖音公司的平臺(tái)補(bǔ)貼,做什么科目?
老師們下午好。請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。 我公司10月出口一單。成交方式CIF。報(bào)關(guān)單上運(yùn)費(fèi),保費(fèi)都有填寫(xiě)數(shù)據(jù)。單子下半部分商品欄所以商品價(jià)格合計(jì)數(shù)單純就是商品本身的價(jià)格,沒(méi)有加上運(yùn)保費(fèi)。 也就是說(shuō)報(bào)關(guān)單信息做錯(cuò)了,成立方式CIF,商品價(jià)格只填FOB價(jià)格。 那現(xiàn)在是需要主動(dòng)去找海關(guān)修改商品價(jià)格嗎? 假如不改報(bào)關(guān)單的話,我發(fā)票怎么開(kāi)呢,報(bào)關(guān)單商品價(jià)格已經(jīng)是錯(cuò)誤的了,該加上沒(méi)包含運(yùn)保費(fèi),我沒(méi)法用這價(jià)格扣除運(yùn)保費(fèi)來(lái)確認(rèn)收入啊?
如果該企業(yè)的在職人工超過(guò)30人,該怎么計(jì)算殘疾人就業(yè)保障金呢
車位費(fèi)一年2400怎么分?jǐn)?,?huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),是老板個(gè)人支付的
一般納稅人開(kāi)專票或者普票都是13個(gè)點(diǎn)嗎


沒(méi)有票,但有私卡付款的憑證,請(qǐng)問(wèn)沒(méi)發(fā)票不影響匯繳嗎?
會(huì)算需要納稅調(diào)增不允許抵扣的