你好!這個(gè)沒(méi)關(guān)系,但是不能全部稅前扣除
老師,您好,想咨詢(xún)一下,我公司有2個(gè)自然人股東,小股東要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給大股東,這個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入的個(gè)稅要怎么繳的,可以直接按凈資產(chǎn)賬面數(shù)嗎?我公司有個(gè)特殊情況,就是名下有涉及到已經(jīng)取得的劃撥土地,之前花了一些錢(qián)但沒(méi)有入賬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候需要將劃撥土地評(píng)估入賬嗎? 這樣地塊評(píng)估入賬會(huì)影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的個(gè)稅嗎? 另外如果地塊評(píng)估入賬影響個(gè)稅計(jì)算,那之前發(fā)生的地塊支出未入賬成本可以作為扣減項(xiàng)計(jì)個(gè)人所得稅嗎?
您好,老師,我公司是做室內(nèi)設(shè)計(jì)的,最近簽了一個(gè)合同,合同總金額為10萬(wàn)塊錢(qián),里面7萬(wàn)塊錢(qián)是代購(gòu)費(fèi),3萬(wàn)塊錢(qián)是設(shè)計(jì)費(fèi),客戶(hù)把10萬(wàn)塊錢(qián)轉(zhuǎn)到我的對(duì)公賬戶(hù)了,然后后期我給他代購(gòu)家具啥的,買(mǎi)家具的錢(qián)我用對(duì)公賬戶(hù)支付給家具公司,發(fā)票由家具公司直接來(lái)給客戶(hù),我在中間只掙設(shè)計(jì)費(fèi)3萬(wàn),并且和客戶(hù)簽了代購(gòu)合同,請(qǐng)問(wèn)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,我在稅務(wù)上的收入是不是申報(bào)3萬(wàn)元,另外怎么做賬呢,就是我付款給家具公司的時(shí)候
老師您好,法人從公賬戶(hù)轉(zhuǎn)出給其他私人賬戶(hù)(非公司員工),又轉(zhuǎn)給我,我以個(gè)人賬戶(hù)支付了 77筆運(yùn)費(fèi) 合計(jì)50w,屬于墊付一筆運(yùn)費(fèi),之后客戶(hù)會(huì)補(bǔ)運(yùn)費(fèi)給公司。公司找到熟人的運(yùn)輸公司開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。這個(gè)操作我支付了這么多筆費(fèi)用,會(huì)對(duì)我個(gè)人有什么影響么。我是公司員工。
老師好,咨詢(xún)下,公司3萬(wàn)多的煙酒費(fèi)開(kāi)支是直接從公賬上轉(zhuǎn)出,我看了下會(huì)計(jì)學(xué)堂的實(shí)操賬里都沒(méi)有涉及到招待費(fèi)這塊,如果公司后期總是煙酒費(fèi)公賬轉(zhuǎn)出,對(duì)公司有什么影響嗎
老師好!我們公司去年注冊(cè)一般納稅人,注冊(cè)資金認(rèn)繳100萬(wàn),目前除了必須公賬支付的錢(qián)其他開(kāi)銷(xiāo)我們都是用私賬直接支付,很多費(fèi)用沒(méi)開(kāi)票,怎么樣把這些費(fèi)用做到公賬里面呢?可以先把錢(qián)轉(zhuǎn)入公賬再以備用金的形式轉(zhuǎn)出來(lái)供日常開(kāi)支嗎?租的辦公室也沒(méi)有開(kāi)票,租金要怎么報(bào)銷(xiāo)呢?如果一直用私賬交易會(huì)導(dǎo)致我們實(shí)收資本沒(méi)有繳。
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話(huà),怎么著手去測(cè)試?
會(huì)拉低賬上利潤(rùn)也沒(méi)關(guān)系嗎
你好!這個(gè)按實(shí)際來(lái)就好了,實(shí)際上有發(fā)生了,那就應(yīng)該拉低利潤(rùn)的
按照這個(gè)來(lái),利潤(rùn)都是負(fù)的,我不知道怎么弄好
你好,實(shí)際有發(fā)生你就做進(jìn)去,沒(méi)有發(fā)生你就不要做。