你好,這個其他應(yīng)付款是誰借你們的
股東往公戶打款 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款還是貸實(shí)收資本
老師,法人超出注冊資本的注資計往來,分錄是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-法人 還是需要借:銀行存款 貸:資本公積-溢價 借:資本公積-溢價 貸:其他應(yīng)付款-法人呢?
注銷的時候,借:銀行存款,貸:實(shí)收資本,還往來款,借:其他應(yīng)付,貸:銀行存款,注銷的時候,掛的實(shí)收資本要怎么處理,銀行存款為零了
收到投資款,借:銀行存款,貸:實(shí)收資本,歸還投入的實(shí)收資本的時候怎么做分錄
公司注冊資本500萬,實(shí)繳50萬,會計分錄是,借銀行存款50萬,貸實(shí)收資本50萬,還是借銀行存款50萬其他應(yīng)收款450萬,貸實(shí)收資本500萬
老師,您好,我剛?cè)肼毿鹿咀隹傎~,發(fā)現(xiàn)上任做的內(nèi)賬有問題,特別是公司的主營業(yè)務(wù)成本,會計科目使用不正確,導(dǎo)致所有的成本都少做了很多,公司成立有四年多了!目前我主要工作就是補(bǔ)今年的內(nèi)賬!老師,我第一步不知道是先調(diào)賬還是先補(bǔ)賬?想聽聽老師專業(yè)建議,謝謝老師
老師,這個怎么驗(yàn)證,增值稅收入長期大于企業(yè)所得稅收入
老師,匯算清繳的時候,費(fèi)用調(diào)增調(diào)減怎么調(diào)呢?
老師,工程合同,甲方要求我們開票時把造價單里面的貨物型號物料開在發(fā)票里,之前我們都是開合同總金額的發(fā)票,他說的這么開會影響稅率嗎?有必要這么開嗎?
已經(jīng)被勾選抵扣的專票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么
老師,我中級今年報名了沒去考試,然后我明年再去考試的話,是不是可以就是是明年通過了一門,然后后面通過2門也可以的。還是說我明年一定要3門都通過。
核定征收土地增值稅,房開企業(yè)還能享受20%加價扣除嗎?還能享受普通標(biāo)準(zhǔn)住宅增值率不超過20%免征稅收優(yōu)惠嗎?
老師,知道昨天中級各科都考了什么嗎?我今天考試,如果知道的話,方便告訴一下我今天就不用去復(fù)習(xí)了
老師問下建筑的工程收入324萬,發(fā)送農(nóng)民工工資是走農(nóng)名工專戶還是正常的對公發(fā)工資,申報個稅是正常的薪金工資申報個稅嗎?
老師怎么查看app最近更新的實(shí)務(wù)課程
公司員工
員工還錢 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 支付借實(shí)收資本 貸銀行存款
要還員工錢
不是,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款嗎
現(xiàn)在是其他應(yīng)付款有貸方余額,注銷的話,要怎么清零了
實(shí)收資本是零
那你的報表不平,其他應(yīng)付款在貸方有余額,他是在負(fù)債,然后實(shí)收資本所有者權(quán)益類的科目在貸方用,余額也是在資產(chǎn)負(fù)債表的右邊,那你還有哪些科目有余額?
報表肯定平的,我現(xiàn)在想問的是,其他應(yīng)付款貸方余額,怎么請零了
實(shí)收資本是沒有的,未分配利潤是負(fù)數(shù) ,所以我的報表是平的
這個其他應(yīng)付款還需要花錢嗎?如果需要的話讓你老板出錢 ?你老板給你們錢之后你還給職工,然后你老板這個錢轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去了
轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,那豈不是有利潤了,那不是要交企業(yè)所得稅了
怎么能不交稅,其他應(yīng)付款清零了
那你不是也之前有虧損未分配利潤是一個負(fù)數(shù)啊,你轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入不就清零了? 不交所得稅
因?yàn)槠渌麘?yīng)付款貸方余額,比虧損利潤要大,轉(zhuǎn)過去不就有利潤了,要交企業(yè)所得稅了
那就是還有一個科目還有余額的 要不你就截圖
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤68.99元,銀行68.99,利潤表凈利潤6447.57元,不得交企業(yè)所得稅嗎
未分配利潤是負(fù)數(shù) ,所以我的報表是平的2023-06-26 23:00:31 不是負(fù)數(shù)嗎 現(xiàn)在又是68.99了 方便截圖報表嗎 不方便的 如果你們實(shí)收資本小于注冊資本讓你老板投資進(jìn)來,到時候?qū)嵤召Y本和未分配利潤對沖.