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老師,之前月份確認(rèn)了收入的一筆賬,本來是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本的,本月老板簽字同意贈送不收款了,我怎么調(diào)整這筆賬呢?要沖銷之前做的收入和成本,重新做賬嗎?

2023-06-26 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-26 17:20

您好,對的,這個是需要沖銷的了

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快賬用戶3772 追問 2023-06-26 17:24

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)表示 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)表示 借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)表示 貸庫存商品負(fù)數(shù)表示 然后重新怎么做分錄才對呢

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齊紅老師 解答 2023-06-26 17:29

這樣不是就沖銷了嗎

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快賬用戶3772 追問 2023-06-26 17:30

我說的是贈送怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-06-26 17:37

那你只能作為銷售費用了

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您好,對的,這個是需要沖銷的了
2023-06-26
同學(xué)你好 視同銷售就可以了
2023-06-26
?你好? ? ?那你就做? ?你12月結(jié)賬了沒有 ? 你現(xiàn)在是想在1月去紅沖? ??? ?
2021-01-12
同學(xué)你好,根據(jù)新的價格調(diào)整已經(jīng)確認(rèn)的收入和成本
2023-11-11
你好,不用的成本是不是沒有錯?
2022-12-12
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