你好,勾稽關系不成立,是什么原因?qū)е碌哪兀??
老師你好,我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產(chǎn)負債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對了科目余額表和明細賬科目合計數(shù),數(shù)字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
老師好,我這邊做的賬,利潤表凈利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤的勾稽關系不對,發(fā)現(xiàn)有做錯了賬,比如說用軟件做賬,把利息收入做成了貸方科目,而不是借方?jīng)_紅,導致勾稽關系不匹配,已經(jīng)跨年了,這些數(shù)據(jù)怎么調(diào)呢!導出來的科目余額表和報表數(shù)就會存在不匹配。
老師,幫我看一下現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)怎么來的,圈起來的我知道怎么來的,資產(chǎn)負債表利潤表現(xiàn)金流量表勾稽關系是什么?就是不知道現(xiàn)金流量表的勾稽關系,不要在網(wǎng)上復制粘貼,我網(wǎng)上也搜過相關解釋都沒看懂,具體到現(xiàn)金流量表每個科目數(shù)據(jù)勾稽,謝謝!
老師您好,我根據(jù)科目余額表編制資產(chǎn)負債表和利潤表 但是編制出來的報表不平,這個應該怎么調(diào)整呢
老師您好,我的利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽關系不成立,我現(xiàn)在編制的報表是2017年的,這些數(shù)字都是按照科目余額表上提供的編制的,數(shù)字都是合適的,現(xiàn)在應該怎么調(diào)整合適呢
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務系統(tǒng)財務報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設項目已經(jīng)出審計報告,這個記什么會計科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
甲方(債務人)、乙方(原債權人)、丙方(債權受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務,乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應付1000萬,但現(xiàn)在只有700萬款跟價值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務,又將這價值300萬的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛鄠鶆涨鍍攨f(xié)議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對我們也就是丙方有稅務風險嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當時購進時成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
括號1里的內(nèi)容是啥意思
這個我對了數(shù)字也都是合適的,在不知道啥原因,老師我現(xiàn)在就想把這個報表調(diào)平,老師這個具體應該怎么做呢
你好,你這里都不知道具體原因,是無法直接調(diào)整的?