是的,兩個都要計(jì)算上的,勞務(wù)公司的成本主要是人工費(fèi),折舊費(fèi),水電費(fèi)等等,其他就按實(shí)際。
老師好,我們公司是小微企業(yè)的旅行社,小規(guī)模納稅人,有兩個問題想請教;1、我們開給客戶的發(fā)票可以開普通征收的發(fā)票還是必須開差額征收?2、我們開具的差額征收的發(fā)票,入賬時怎么入?例如我們含稅銷售額1W,扣除客人的住,行,門票扣除額9000,發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時候收入,成本,應(yīng)交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發(fā)票,這個9000已經(jīng)在開出去發(fā)票的時候扣除了還要入帳么?有點(diǎn)長,謝謝
我想請教你兩個問題,第一個問題,我上月工資計(jì)提多有17萬,實(shí)際發(fā)生工資是20萬,我要補(bǔ)提3萬,我核算成本的直接人工哪里,我是安3萬來計(jì)算還是20萬計(jì)算,第二個問題,我當(dāng)月實(shí)際領(lǐng)用材料是368萬,生產(chǎn)過程出現(xiàn)廢料,這個廢料是銷售給人家,有68萬,我把這廢料納入營業(yè)外收入,在核算成本的時候是安368萬核算還是安300萬進(jìn)行核算
老師好,請問下我們老板名下兩個公司,一個是一般納稅人,一個是小規(guī)模,我們?nèi)粘=?jīng)營一場活動比如20萬成本,住宿會場能開專票,餐飲開普票,請問,我可不可以把能開專票的部分就用一般納稅人付款,餐飲部分就用小規(guī)模付款作為營業(yè)成本? 另外。這樣小規(guī)模公司一年的主要成本就都是酒店的餐飲費(fèi)用了,會有什么風(fēng)險嗎?
老師,我想問兩個問題。第一個小規(guī)模納稅人本月又開普票和專票,在算收入的時候是不是兩個都要算上。第二個問題。勞務(wù)公司除了人工成本之外,還有什么 可以算到成本里?
本單位之前是小規(guī)模,然后超出500萬了,8月份說要變成一般納稅人,說7月還是按小規(guī)模政策。然后我申請的時候是選擇次月的1號,就是9月份?,F(xiàn)在問題來了,稅管員說我8月開始變成一般納稅人,但是我問升級的那個操作員,說納9月算一般納稅人。問題是我這個月又要開票,我現(xiàn)在去開票系統(tǒng)里開票沒有13個點(diǎn)的。這又是怎么回事。麻煩老師解答一下,
老師,你好,初創(chuàng)公司第一個月,可以把增值稅做成零不
具體要做哪些準(zhǔn)備工作呢,資產(chǎn)評估要不要做,折舊要不要補(bǔ)提?
你好老師 我去面試了一家加工餃子的廠的會計(jì) 我想問一下:車間4個工人,一個工人做涼菜然后讓自己門店賣出去,一個廠長操做機(jī)器活面,調(diào)餡做成速凍餃子然后賣自己門店,還有兩個工人是幫忙后勤的。 1.采購的原材料變成餃子陷的成本如何核算呀? 2,餃子到門店才算正真的銷售 怎么核算成本。3,成本這塊的料工費(fèi)怎么核算我有點(diǎn)混亂
老師 收到的租賃發(fā)票跨期審計(jì)通不過,然后怎么處理呢?需要補(bǔ)稅款嗎?
老師,廣東稅務(wù)的遠(yuǎn)程可視化功能,后臺審核,是不是上班時間才能用
老師出季報暫估入賬計(jì)入成本嗎,下個月是不是要全額紅沖呢
老師,老板私人款打到公賬上,做得其他應(yīng)付款,這個借款需要給老板支付利息嗎
跨境電商里的預(yù)留金額在利潤表里怎么體現(xiàn)
老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是怎么算的,比如我們公司研發(fā)費(fèi)用是1萬元,100%加計(jì)扣除是不是就可以算研發(fā)費(fèi)用2萬了?
老師學(xué)完實(shí)操面試成功了一家小的制造業(yè),有十幾個銷售,車間五六個人的廠子,明天第一天上班,首先看什么注意什么,或者說交接時候向上一任會計(jì)問什么?
還有一個問題,甲方代發(fā)了工資能不能做到成本里面?
咱們正常發(fā)生的人工費(fèi)幾乎成本是對的。
打錯字了,計(jì)入成本是對的。
4-6月份普票和專票加起來40多萬,4月份甲方代發(fā)了工資,5月份有成本14萬。下個月老板不想交所得稅。我該如何做呢。
好所得稅,看您的利潤,您的利潤是正數(shù)就要交,負(fù)數(shù)就不交。