你好!查到了難解釋了

今年有一筆收入未開票,賬上暫估了一筆未開票收入,發(fā)票明年才能開,等到明年再紅沖暫估重新入收入可以嗎?暫估和實(shí)際的收入金額一致
直接做了沖暫忘沖,發(fā)票來時(shí)直接做了貸方往來,相當(dāng)于庫存多了,應(yīng)付暫估未沖,是21年的賬,今年可以做調(diào)賬嗎?借應(yīng)付暫估貸庫存商品?
業(yè)務(wù)員22年發(fā)生的費(fèi)用發(fā)票23年1月開票,請問發(fā)票可以直接入12月費(fèi)用賬嗎?還是先暫估費(fèi)用,等到做23年1月份的賬時(shí)再沖回暫估呢?
21年發(fā)票未入賬,23年可以入賬嗎?相應(yīng)金額能否先沖暫估,然后入賬?
老師您好,請問一下,12月份采購一批貨,付款了,也收到貨了,但是發(fā)票未開,這種情況可以先暫估入賬,然后次年等票收到了,再紅沖暫估,按實(shí)際發(fā)票金額入賬嗎
借:管理費(fèi)用-養(yǎng)老 管理費(fèi)用-失業(yè) 管理費(fèi)用-工傷 貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 其他應(yīng)付款—失業(yè)工傷 失業(yè)工傷在貸方合并到一起可以嗎?
申請?jiān)鲋刀惷舛惖囊惨谌街Ц豆咀鲎灾鲌?bào)關(guān)的還原申報(bào)嗎,第三方支付公司說免稅的不用 公司自主報(bào)關(guān)的話是公司做還是第三方?
老師給臨時(shí)工發(fā)工資用開發(fā)票嗎?
如何更改二季度所得稅
是的,老師!新建的在建工程產(chǎn),達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后續(xù)又發(fā)生了一些建設(shè)費(fèi)用,也屬于固定資產(chǎn)的,應(yīng)該怎么入賬
是的,老師!新建的在建工程產(chǎn),達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后續(xù)又發(fā)生了一些建設(shè)費(fèi)用,也屬于固定資產(chǎn)的,應(yīng)該怎么入賬
又到上限了,請劉艷紅老師回答問題,謝謝
老師,租賃合同的計(jì)稅依據(jù)取數(shù)是從每月開具的銷項(xiàng)發(fā)票金額嗎?
老師,我們公司是老撾幣作為本位幣,現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本是美元,這倆科目要設(shè)外幣核算嗎,需要添加外幣幣種金額嗎
老師 免抵退申報(bào)表是根據(jù)出口業(yè)務(wù)發(fā)生哪個時(shí)間點(diǎn)填報(bào)呢


那應(yīng)該怎么做?
其實(shí)是發(fā)票找不到了 ,一直掛著應(yīng)付賬款,我這是今年聯(lián)系到供應(yīng)商給復(fù)印了一下發(fā)票
你好!你之前沒有入賬的?
是的,那應(yīng)該怎么做?
你好!如果你之前沒有入賬,就要更正之前的年報(bào)和匯算