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請?zhí)峁?位出納、2位會計的工業(yè)企業(yè)崗位分工內(nèi)容和流程圖?謝謝

2023-06-25 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-25 10:34

出納分工內(nèi)容和流程圖

出納分工內(nèi)容和流程圖
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齊紅老師 解答 2023-06-25 10:38

會計的工業(yè)企業(yè)崗位分工內(nèi)容和流程圖

會計的工業(yè)企業(yè)崗位分工內(nèi)容和流程圖
會計的工業(yè)企業(yè)崗位分工內(nèi)容和流程圖
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快賬用戶9111 追問 2023-06-25 10:47

出納會計崗位設(shè)置內(nèi)容?

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快賬用戶9111 追問 2023-06-25 10:47

流程圖看不清楚

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快賬用戶9111 追問 2023-06-25 10:48

有文字出納會計崗位內(nèi)容嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-25 10:56

出納 1 、 負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷 。 2 、 負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金 、 支票的收與支出 , 信用卡的核對 , 及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬 。 3 、 每日核對 、 保管收銀員交納的 . 營業(yè)收入 。 4 、 每日乩中庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié) , 賬實相符 。 庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額 。 5s 月末與會計核對現(xiàn)金 / 銀行存款日記賬的發(fā)生額與厼額 。 6 、 每周編制 《 貨幣資金周報表 》 , 并上報營運總監(jiān) 、 財務(wù)總監(jiān) 、 財務(wù)主管等 。 7 、 每月編制 《 現(xiàn)金流呈表 》 , 并上報營運總監(jiān) 、 財務(wù)總監(jiān) 、 財務(wù)主管 8 、 完成領(lǐng)導(dǎo)布的其他工作 。

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出納分工內(nèi)容和流程圖
2023-06-25
同學(xué),你好 出納主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行的收款和付款,出納要把他手里的這些資料轉(zhuǎn)交總賬會計, 成本會計主要負(fù)責(zé)成本的歸集和核算,他也要把手里的資料轉(zhuǎn)交總賬會計, 總賬會計負(fù)責(zé)審核這些資料,運用這些資料進行核算,出財務(wù)報表, 會計總管主要負(fù)責(zé)整體會計工作的指導(dǎo),進行財務(wù)管理工作, 所以說他們是一個不可分割的整體
2023-06-19
同學(xué)你好 ◇出納◇ 出納工作內(nèi)容 1.辦理現(xiàn)金收付,審核審批相關(guān)單據(jù) 2.辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票 3.認(rèn)真登日記賬,保證日清月結(jié),月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。 4.保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券 5.審核報銷憑證 崗位職責(zé) 1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 2.管理庫存現(xiàn)金和銀行賬戶 3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整 4.保管有關(guān)印章、空白票據(jù) 5.辦理外匯出納業(yè)務(wù) ◇會計◇ 工作內(nèi)容 根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進行審核,審核無誤后,編制記賬憑證。 根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬。 月末作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證,對所有記賬憑證進行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬。 結(jié)賬、對賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。 編制會計報表,做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整,并進行分析說明。 將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。 崗位職責(zé) 1、按照國家會計制度的規(guī)定,記賬、核帳、報賬。 2、編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符,報表要做到內(nèi)容完整,數(shù)字清楚正確、報送及時。 3、按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向總經(jīng)理提出合理化建議,當(dāng)好企業(yè)參謀。 4、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案,做到資料齊全、保密。 ◇成本會計◇ 工作內(nèi)容 1、負(fù)責(zé)完成每筆訂單成本的材料、人工、制造費用的歸集、核算,及時準(zhǔn)確的提供成本信息; 2、審查原材料的采購價格,采購原材料的應(yīng)付賬款憑證生成,應(yīng)付賬款的核對工作; 3、負(fù)責(zé)完成研發(fā)費用的歸集,核算,及時準(zhǔn)確的提供研發(fā)費用成本信息; 4、核對往來明細(xì)賬,并根據(jù)部門需求提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持; 5、參與存貨的清查盤點工作,公司清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn),要分不同情況進行不同的賬務(wù)處理; 6、協(xié)助制定年度預(yù)算,并對執(zhí)行情況進行跟蹤; 7、成本財務(wù)分析,提出分析意見和合理化成本的建議,針對公司的成本支出和收入數(shù)據(jù)的分析,發(fā)現(xiàn)公司運行中存在的問題,提出可執(zhí)行的財務(wù)專業(yè)建議和意見; 8、負(fù)責(zé)財務(wù)月報的編制及報送; 9、協(xié)助外部、內(nèi)部審計和上級機關(guān)的工作檢查。 崗位職責(zé) (1)成本核算,相關(guān)成本報表的編制 (2)成本相關(guān)的單據(jù)、票據(jù)的審核 (3)成本相關(guān)的會計憑證編制(可能包括應(yīng)付部分) (4)內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格制定 (5)成本分析 (6)成本控制 (7)存貨監(jiān)盤 (8)其他相關(guān)工作 ◇總賬會計◇ 工作內(nèi)容 1、負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符,并與ERP系統(tǒng)相核對。 2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,項目是否填寫齊全,數(shù)字計算是否正確,大小金額是否相符,有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。 3、負(fù)責(zé)復(fù)核倉庫實物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點表的準(zhǔn)確性,保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表,盤盈、盤虧報財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,按規(guī)定進行賬務(wù)處理。 4、負(fù)責(zé)定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理,并定期傳遞給財務(wù)經(jīng)理審核,經(jīng)審核無誤后,將其做為正式會計憑證登賬。 5、負(fù)責(zé)公司費用的核算,認(rèn)真審核相關(guān)費用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項管理費用,編制各部門費用明細(xì)表,定期進行縱向分析。 6、負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查和公司日常財務(wù)核算,負(fù)責(zé)公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對,按規(guī)定計提折舊,建立固定資立臺賬。 9、負(fù)責(zé)編制會計報表以及編制報表明細(xì)表,并進行財務(wù)報告分析。應(yīng)在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報表給公司財務(wù)經(jīng)理、董事會審核。 10、負(fù)責(zé)整理會計資料。對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料,應(yīng)按月進行整理,裝訂,做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。 11、監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作。 12、負(fù)責(zé)指導(dǎo)及安排總賬助理人員日常工作。完成財務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。 崗位職責(zé) 為管理層提供經(jīng)營成果的數(shù)據(jù)概貌 為職能部門考核提供數(shù)據(jù)資料 為提高資金使用效率提供數(shù)據(jù)支持
2023-06-19
你好,首先要知道生產(chǎn)工藝,然后會成本核算這個非常主要。成本主要是由料工費來組成的。建議先看一下成本核算的實操。
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