其他應付款 做這個 借管理費用等 貸其他應付款 沒有發(fā)票的正常做 匯算清繳調增就可以了
老師,你好!公司平時有票的錢才走公賬,沒開票的收入和付款都是走私賬進出賬!如果兩個賬戶的余額都在資產負債表體現,那么公戶轉私戶的錢,私戶轉公戶的錢,怎么做分錄?還有私戶每個月都有老板個人的信用卡還款,還貸款,個人進出轉賬!又該怎么做?
老師,你好,我們公司真實業(yè)務開票給客戶,都是零售業(yè)務,錢都是走的老板私戶,我現在開了70/80萬普票出去,外賬做的現金收入,但是這個錢沒有對公轉賬。我也沒有管老板的銀行賬,所以并不知情這些收入最后是否轉了對公賬戶。我現在該怎么做可以免掉自己的責任
意思是這樣的。 老板私戶有些沒有票的走老板私人卡付錢。 私戶沒錢從公戶轉出15000到私戶。 公戶沒錢都從私戶卡在銀行取先去存進去的。這次我就直接在銀行app轉的。 所以不懂做分錄。 外賬分錄
大金額都是都從公司公戶付的錢,來了普票跟專票。一些小金額都是從私戶付的錢,沒有開票,外賬怎么做賬。有公戶的就按正常做賬,那走私戶的,沒開票怎么做賬,是做成庫存現金還是怎么做賬呢
公司從公戶出得錢都開了正軌發(fā)票,金額小的都是走的私戶沒有正式發(fā)票,做外賬沒有發(fā)票的怎么做賬啊
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應付款超過一年不還,會有什么稅務上的風險?
為什么借長投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請教的
提問:入庫3000元,老板將這3000元,轉做實收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應付賬款,借:應付賬款,貸:實收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開業(yè)前期老板拿進來的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無票收入季度超過30萬,需要繳納增值稅嗎,沒有開具發(fā)票的,是超過的部分繳納,還是全額
老師,財管里第七章經濟生產批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時候少1個人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個人公積金,7月個人承擔公積金是945元,8月個人承擔公積金是765元,所以差額貸方出現-180元,怎么處理和寫分錄
老師我們銷售額是490000萬元(開的銷售票都是13%),老板讓增值稅稅負為0.081?我應該勾選多少進項發(fā)票
沒明白老師,假如投資者往私戶打了5000元,用私戶的錢購入了辦公用品1300,分錄分別怎么做分錄
借其他應收款個人 貸其他應付款投資者5000 借管理費用貸其他應收款1300
老師不是這個意思,老板往公戶農行轉了5000,怎么做分錄 往私戶打了3000元,用私戶的錢購買了辦公用品1300.分別怎么做分錄
借銀行存款5000 貸其他應付款老板 個人支付給公司賬戶的 沒有問題吧 公戶支付給私戶 借其他應收款個人賬戶 貸銀行存款3000 沒有問題吧 借管理費用貸其他應收款個人賬戶1300
老板轉的錢是投資款,借:銀行存款5000.貸:實收資本-李 我這么做對嗎老師
老板投入的錢等有了收益,要先還投資款,
可以的 不還錢的可以
如果有了收益先還投資款,是不是用其他應付款還好老師,如果這樣我就把實收資本改成其他應付款
你好 是的 是的 是的
做外賬也是這么做嗎老師
是啊 上面就是外賬的
內賬用的實收資本科目,如果有了收益,要還給投資者,還的時候怎么做分錄
借實收資本 貸銀行 或者做分紅都可以