您好 可以只紅沖錯誤的那個會計科目 不需要紅沖整個憑證
上個月做管理費用盤盈記在貸方了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,怎么調(diào)整
上月管理費用在結(jié)轉(zhuǎn)時輸錯了,上月少結(jié)轉(zhuǎn)3000元,在本月怎么調(diào)整呢?
上月做賬科目費用記錯了,可以本月直接調(diào)整到正確的沖銷錯的,比如上月計入管理費用這月調(diào)整到主營業(yè)務成本,直接借,主營業(yè)務成本,借管理費用負數(shù)調(diào)整嗎?而不是先沖銷錯誤憑證再做一筆正確的
我3月暫估了成本,4月實際到的發(fā)票,如何沖暫估,利潤也結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么調(diào)整記賬憑證?
上個月成本記到管理費用,并已結(jié)轉(zhuǎn),本月怎么調(diào)整,沖紅整個憑證嗎?
請問老師,面粉廠的賬目、稅務、業(yè)務復雜嗎?
問一下上月工資少計提了幾千?我需要把上月計提工資的分錄紅沖之后重新計提,還是說這個月補計提?
營業(yè)外收入 交企業(yè)所得稅 不交增值稅對面
郭老師,如果是塑料產(chǎn)品上要用,有一些需要用到五金件的,這些是普通的廠家做的,比如螺絲類,這些進項做什么科目
老師,稅務局系統(tǒng)發(fā)票統(tǒng)計顯示5月收入29萬多,為啥增值稅申報表里收入是50多萬呢。我是6月接手的。我認為的是發(fā)票統(tǒng)計當月收入多少。增值稅報表當月的金額就是多少?為啥不一致呀?
公司名下汽車,過戶給個人,必須開具銷售固定資產(chǎn)發(fā)票嗎
老師去年9月計提的所得稅報稅時直接彌補了前面的虧損,賬務上計提的這個所得稅一直在應交稅費里面,這個怎么調(diào)整賬務
老師,您好,原來是一般納稅,現(xiàn)在是按簡易計稅的,我想問一下,適用稅率計稅銷售額是負數(shù),簡易辦法計稅銷售額是正數(shù),(銷售額本年累計數(shù))應該是兩者的相加嗎?
老師,如果一個月中,生產(chǎn)工人有20天是在生產(chǎn)產(chǎn)品、剩下幾天在打掃衛(wèi)生,這怎么算啊,全部算到產(chǎn)品上嗎
樸老師,再接著剛才的問題
老師,是借:主營業(yè)務成本,貸:管理費用,嗎?
對于期末結(jié)轉(zhuǎn)的不用單獨管,對吧?到本月底自動結(jié)轉(zhuǎn)的時候就可以了,對嗎?
借 主營業(yè)務成本 借方藍字 借 管理費用 借方紅字 這樣寫調(diào)整分錄
對于期末結(jié)轉(zhuǎn)的不用再沖紅了,對吧?到本月底自動結(jié)轉(zhuǎn)的時候就可以了,對嗎?
是的 這樣理解正確的哈
謝謝老師!
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問