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Q

上個月成本記到管理費用,并已結(jié)轉(zhuǎn),本月怎么調(diào)整,沖紅整個憑證嗎?

2023-06-23 14:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-23 14:03

您好 可以只紅沖錯誤的那個會計科目 不需要紅沖整個憑證

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快賬用戶4671 追問 2023-06-23 14:05

老師,是借:主營業(yè)務成本,貸:管理費用,嗎?

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快賬用戶4671 追問 2023-06-23 14:05

對于期末結(jié)轉(zhuǎn)的不用單獨管,對吧?到本月底自動結(jié)轉(zhuǎn)的時候就可以了,對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-23 14:05

借 主營業(yè)務成本 借方藍字 借 管理費用 借方紅字 這樣寫調(diào)整分錄

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快賬用戶4671 追問 2023-06-23 14:06

對于期末結(jié)轉(zhuǎn)的不用再沖紅了,對吧?到本月底自動結(jié)轉(zhuǎn)的時候就可以了,對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-23 14:08

是的 這樣理解正確的哈

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快賬用戶4671 追問 2023-06-23 14:11

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-06-23 14:13

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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您好 可以只紅沖錯誤的那個會計科目 不需要紅沖整個憑證
2023-06-23
你好,你的分錄應該是借管理費用負數(shù)貸,其他應付款負數(shù),然后你結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借本年利潤負數(shù)貸管理費用負數(shù)。
2021-10-12
可以的,直接一筆更正分錄就行。
2022-08-19
你好!不夸年不用的,直接在當月調(diào)整就可以
2021-02-22
你好 需要 借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù) 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
2021-06-02
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