你好; 如果企業(yè)錯(cuò)誤了??梢匀ド暾?qǐng)修改的; 你是電子稅務(wù)局報(bào)的代扣增值稅申報(bào)表;就可以改 了在重新申報(bào)的
1、支付國(guó)外公司傭金服務(wù)費(fèi)時(shí),對(duì)方不能開具發(fā)票,那我們公司應(yīng)取得什么票據(jù)呢? 2、取得上述票據(jù)之后,能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?能否在企業(yè)所得稅前扣除? 3、支付國(guó)外傭金服務(wù)費(fèi),需要代扣代繳附加稅嗎? 4、代扣代繳增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅的稅率是不是均以購(gòu)買方的適用稅率為準(zhǔn)呢? 5、傭金合同,是否需要繳納印花稅?
請(qǐng)問(wèn)下:假如一家公司是境內(nèi)企業(yè),然后把公司域名和服務(wù)器放在香港,為境外人員提供網(wǎng)絡(luò)閱讀平臺(tái),請(qǐng)了翻譯員(非雇傭)將中文作品翻譯成外文作品,每月根據(jù)平臺(tái)作品的閱讀銷量來(lái)分成,支付給翻譯的費(fèi)用,需要代扣代繳增值稅及附加稅嗎?代扣代繳個(gè)稅嗎?麻煩老師幫我解答下,謝謝!
某公司購(gòu)進(jìn)了境外一個(gè)專利技術(shù),成交價(jià)格100萬(wàn)。但合同要求進(jìn)口環(huán)節(jié)需要繳納所有的稅金均由該公司承擔(dān)。到稅務(wù)局開具支付境外資金證明時(shí),窗口需要代扣代繳預(yù)提所得稅等。在預(yù)繳所得稅時(shí),有一個(gè)計(jì)算公式,即:含所有稅(不含增值稅)的所得額=凈支付額÷(1﹣預(yù)提所得稅率﹣增值稅及附加稅率)。如果你是稅務(wù)局工作人員,請(qǐng)對(duì)該公式做出解釋。 想問(wèn)一下,到稅務(wù)局開具支付另外資金證明時(shí),為什么需要代扣代繳預(yù)提所得稅?有相關(guān)的依據(jù)嗎?為什么計(jì)算所有稅的所得額時(shí)不含增值稅?代扣代繳是需要企業(yè)自己繳納嗎?為什么這個(gè)公式這么寫?請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下這個(gè)公式為什么這么設(shè)置?
去年幫企業(yè)代扣代繳增值稅時(shí),國(guó)外的企業(yè)選錯(cuò)了,現(xiàn)在是否能申請(qǐng)退回然后重新繳納。需要提供什么依據(jù)。
建筑企業(yè),去年11月增值稅已經(jīng)繳款了,但是1月補(bǔ)預(yù)繳了去年11月的預(yù)繳增值稅,更正之后的11月增值稅不用繳稅,現(xiàn)在要申請(qǐng)?jiān)鲋刀愅硕?,并且要?月補(bǔ)交的預(yù)繳增值稅做賬務(wù)處理,是返回到去年11月份重新入賬增值稅嗎?但是已經(jīng)繳納的增值稅,以及后期返回的增值稅怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呀
是7月庫(kù)存10090.03,但因?yàn)橐偶俣纪私o供應(yīng)商了,清空倉(cāng)庫(kù)了,應(yīng)該怎么做成本
是7月庫(kù)存10090.03,但因?yàn)榉偶倬投纪私o供應(yīng)商了,清空倉(cāng)庫(kù)了,這個(gè)應(yīng)該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報(bào)銷是嗎
我司有筆研學(xué)旅行費(fèi)收入8852元,研學(xué)旅行由某個(gè)教育公司承接,我司付對(duì)方4495元,這個(gè)4495元成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬?
老師,你好 以前我們公司銷售貨物給經(jīng)銷商是這么做的 借:應(yīng)收 10000 貸:收入8849.56 稅金1150.44 借:銀存10000 貸:應(yīng)收10000 這樣就平掉了 但是我們現(xiàn)在改政策了,經(jīng)銷商如果說(shuō)符合返現(xiàn)要求,半年后按照付款總額的20%返款,這我在當(dāng)時(shí)收到的時(shí)候都做收入了應(yīng)該怎么做賬?萬(wàn)一不符合規(guī)則又不返,具體應(yīng)該改成怎么樣做賬
公司安裝了一臺(tái)空調(diào)放在員工宿舍給員工用,這臺(tái)空調(diào)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵嗎?
老師好,我司為國(guó)有企業(yè),預(yù)防了對(duì)方單位一部分款項(xiàng),現(xiàn)財(cái)務(wù)需要發(fā)送對(duì)賬單,請(qǐng)問(wèn)對(duì)賬單有沒(méi)有什么格式?如果想催款的話, 是不是可以發(fā)催款函?催款函有沒(méi)有格式?
老師,貿(mào)易公司沒(méi)有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
老師,勞務(wù)報(bào)酬上個(gè)月忘記申報(bào),如何補(bǔ)申報(bào),在哪申報(bào)
今天法人股東往公賬打款2萬(wàn)元,打款時(shí)備注注資款?,F(xiàn)在把這筆錢退還給法人股東,備注退還注資款,這筆業(yè)余作廢,可以這樣操作嗎
那會(huì)有啥影響嗎,重新申報(bào)應(yīng)該不用再繳納一次吧。
你好; 你可以抵減的;? 除非你稅務(wù)局不讓你抵減; 才需要繳納后;在去申請(qǐng)退稅?
電子稅務(wù)局上找了半天沒(méi)有途徑更正代扣代繳的增值稅。希望大廳能更正