同學(xué)你好 做未開票收入就可以了
老師,我們公司有個(gè)項(xiàng)目,合同上未寫是否可轉(zhuǎn)包,公司把部分轉(zhuǎn)給另外一個(gè)公司做了,現(xiàn)在這個(gè)公司開發(fā)票來(lái)收款?能不能支付?有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師對(duì)方給我公司開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我公司付款給個(gè)人了,這個(gè)怎么處理???
建筑行業(yè),我單位是分包單位,我單位又把部分活分包給了一個(gè)分包隊(duì),分包隊(duì)給我公司在稅局待開發(fā)票,我公司給分包隊(duì)付款,現(xiàn)在業(yè)主要替我公司代付分包款,那這個(gè)分包隊(duì)?wèi)?yīng)給給我公司開發(fā)票,還是給業(yè)主開票呢
老師,我想問(wèn)下我公司有個(gè)項(xiàng)目掛靠在別人公司,我們這邊要提供進(jìn)項(xiàng)票,就叫其他公司開進(jìn)項(xiàng)票給掛靠的公司,因?yàn)榻械闷渌鹃_票是異地嘛,要預(yù)繳稅款,然后預(yù)繳的稅款是我公司法人付得,完了之后,掛靠公司要退這個(gè)預(yù)繳稅金得錢給我公司,直接用公賬付款給我法人了,備注:網(wǎng)上代發(fā)代扣,這是什么意思呢?這預(yù)繳稅款的款公賬可以直接轉(zhuǎn)給法人?
公司分包了一部分項(xiàng)目給個(gè)人,個(gè)人給我司提供了進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在公司把錢付給個(gè)人了,未給開票公司付款,這有什么辦法補(bǔ)救?
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車輛,若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過(guò)30萬(wàn)呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
我們公司付給個(gè)人,不是我司收到款。
同學(xué)你好 借工程施工 貸銀行存款