你好!這個其實(shí)沒有必然的比例關(guān)系
你好,老師 C成立A公司之前,B公司欠個人C一筆30萬的債務(wù)?,F(xiàn)A公司開專票30萬,B公司還清債務(wù),請問A會計(jì)分錄 借:銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)。但是沒有發(fā)生主營業(yè)業(yè)務(wù)成本呢 這樣一來.企業(yè)的所得稅就偏高了.老師有什么解決辦法嗎
老師,請問想這種的話怎么做確認(rèn)收入呢分類是:機(jī)油 機(jī)油格 配件 防凍液 四類 但是這個是合計(jì)后優(yōu)惠的金額?請問這個優(yōu)惠金額如何分配的按比例嗎? ?確認(rèn)收入,借:銀行存款XXX 貸:主營業(yè)務(wù)收入-配件 主營業(yè)務(wù)收入-機(jī)油 主營業(yè)務(wù)收入-機(jī)油格 主營業(yè)務(wù)收入-防凍液優(yōu)惠的在做一筆 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-宣傳費(fèi) ?但是這里確認(rèn)的收入金額怎么分配呢?(所有材料一共4890,實(shí)際收的是4780)
案例分析題 38.注冊會計(jì)師對ABC公司2016年度的會計(jì)報表進(jìn)行審計(jì),ABC公司未經(jīng)審計(jì)的有關(guān)會計(jì)報表項(xiàng)目金額如下。 會計(jì)報表項(xiàng)目名稱 金額(萬元) 總資產(chǎn) 92 000 凈資產(chǎn) 50000 主營業(yè)務(wù)收入 110 000 利潤總額 18 000 凈利潤 12 000 要求:(1)如果以總資產(chǎn)﹑凈資產(chǎn)、主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤作為判斷標(biāo)準(zhǔn),采用固定比率法,并假定總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤的固定百分比數(shù)值分別是0.5%、1%、0.5%、5%,請代注冊會計(jì)師確定該公司2016年度計(jì)劃的財(cái)務(wù)報表整體的重要性是多少?(2)簡要說明重要性水平與審計(jì)風(fēng)險之間的關(guān)系
你好老師,請問主營業(yè)務(wù)稅金及附加與主營業(yè)務(wù)收入之間有配比關(guān)系嗎?在看給銀行的財(cái)務(wù)報表有的套用了公式,一般是什么比例呢?
我們是商用 住宅用樓棟一般納稅人物業(yè)公司,現(xiàn)在有個問題,我們收業(yè)主的物業(yè)費(fèi)是通過呼啦收款的,再提現(xiàn)到公賬賬上,比如我們12月31號通過呼啦收款的物業(yè)費(fèi),要到 1月1號才能提現(xiàn)到公賬賬上來,但是12月31號的物業(yè)費(fèi)(當(dāng)中包含有12月31號開的發(fā)票給業(yè)主,這部分發(fā)票沒有做到1月份的財(cái)務(wù)軟件賬上來,但是你報12月增值稅的時候,12月31號開的發(fā)票又報了增值稅,所以就造成了財(cái)務(wù)軟件主營業(yè)務(wù)收入和增值稅納稅申報表的收入不一致),財(cái)務(wù)軟件主營業(yè)務(wù)收入和增值稅納稅申報表的收入不一致這個問題要怎么解決呢?
老師,你好,請教下,這個月新成立的公司,這個月需要報稅嗎
老師,工會經(jīng)費(fèi)的計(jì)稅依據(jù),是應(yīng)發(fā)工資總額還是實(shí)發(fā)工資總額
老師好,勞務(wù)報酬適用累計(jì)扣和不適用有啥區(qū)別
公司發(fā)工資,員工是黑戶(應(yīng)該是被起訴限高了),沒有銀行卡,怎么發(fā)工資?扣個人所得稅?
請問應(yīng)收賬款直接產(chǎn)生壞賬不能收回怎么計(jì)賬
去年收到一張加油充值發(fā)票,做賬時管理費(fèi)用金額少記了一千元左右,這個怎么處理,是否可以用紅字更正法處理
老師,我司七月份買新車一輛,購置稅已繳納,這個月需要申報車輛購置稅嗎
老師,建筑勞務(wù)公司員工在項(xiàng)目上出現(xiàn)了意外,此員工只有意外險,需要賠償260萬,想請問,扣除保險報銷的那部分之后 剩下的部分該怎么入賬?是否允許所得稅前扣除呢?
員工工傷報銷是不是屬于職工福利費(fèi)
如果老板有好幾張銀行卡都有跟公司進(jìn)行往來,可以一起統(tǒng)計(jì)計(jì)算嗎,比如是這張銀行欠公司借款,然后公司欠另外一張銀行卡借款,這個不同銀行可以一起計(jì)算 最終平嗎