你好 是的,你的理解是正確的
老師,我是出納。月末了。我應(yīng)該要做什么。我沒有公司賬號(hào)。每次有什么收入都是微信收款付款的。要么就是老板自己私人的賬號(hào)微信轉(zhuǎn)給我。我應(yīng)該要結(jié)賬對(duì)賬?要給老板看什么月末了。做的是內(nèi)賬。流水賬。收入支出余額。我本來就沒什么期初余額。現(xiàn)在也是支出大于收入。月末了整的我不知道要干嘛。要向老板報(bào)告什么
老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問題,我公司有個(gè)微信商戶號(hào)收款,月底我把微信商戶號(hào)的對(duì)賬單打印出來做賬,其中有2筆,對(duì)賬單是這樣顯示的,一筆金額是10.寫的是客戶姓名,一筆是1,上邊寫的是扣款手續(xù)費(fèi),然后我做賬的時(shí)候做了2筆,一筆是收到客戶錢,因?yàn)檫€沒有發(fā)貨,所以我這邊做的是借其他貨幣資金-微信10貸預(yù)收賬款10.還做了一筆是借財(cái)務(wù)費(fèi)用1貸其他貨幣資金1,然后第二個(gè)月月初這筆業(yè)務(wù)客戶退款了,對(duì)賬單上顯示的退款金額是9.我應(yīng)該怎么做賬呢
供應(yīng)商a我們是b客戶是c 。a給我們一個(gè)底價(jià)我們不能低于這個(gè)底價(jià)如果底價(jià)是5元。我們賣給客戶10元。那我們的收入是不是就是5元。我們購(gòu)買a是不是做購(gòu)入手機(jī)卡號(hào) 借:應(yīng)付賬款 貸:其他貨幣資金 微信/支付寶 銷售給客戶 借:其他貨幣資金 微信/支付寶 貸:應(yīng)收賬款 但是這個(gè)成本怎么核算
老師,請(qǐng)問一下客戶買東西。我們開發(fā)票了。客戶付款到微信了。老板用微信轉(zhuǎn)了很多錢進(jìn)公戶,財(cái)付通支付的。原來開票我掛借。應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在是不是可以 借財(cái)付通 貸 應(yīng)收賬款來平掉吖
老師就是1號(hào)買的藥品,收到發(fā)票做賬貸應(yīng)付賬款,10號(hào)老板微信支付,是不是10號(hào)付錢的用微信截圖做完原始憑證唄
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問在線嗎