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剛?cè)肼?,貿(mào)易公司會計(jì)交接注意事項(xiàng)

2023-06-20 09:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-20 09:58

你好,做好交接就行,主要交接會計(jì)憑證,會計(jì)報(bào)表,會計(jì)賬本,科目余額表,銀行對賬單密碼等等。還有申報(bào)表,這些財(cái)務(wù)報(bào)表都要交接。

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快賬用戶7655 追問 2023-06-20 10:00

有好多家對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)庫存表,說是銷項(xiàng)沒開完,這個(gè)庫存表我應(yīng)該怎樣才交接

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齊紅老師 解答 2023-06-20 10:02

就是做好庫存這個(gè)表交接表上具體內(nèi)容寫清楚就行。

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快賬用戶7655 追問 2023-06-20 10:04

只管交接單的庫存表,實(shí)際多少要管嗎?因?yàn)橛挟?dāng)22年進(jìn)項(xiàng)庫存還沒有開完

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齊紅老師 解答 2023-06-20 10:07

你好。咱們做的交接,把表交接清楚就行。然后后期比如月末,咱可以進(jìn)行盤點(diǎn)。

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齊紅老師 解答 2023-06-20 10:07

沒有開完發(fā)票是嗎?這個(gè)按實(shí)際接著往下做就行。

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齊紅老師 解答 2023-06-20 10:07

你們做交接只是交接好前面的這些情況就行。

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快賬用戶7655 追問 2023-06-20 10:08

盤點(diǎn)如果有差異怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-06-20 10:11

按照盤點(diǎn)后的具體結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)處理。

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快賬用戶7655 追問 2023-06-20 10:13

但銷項(xiàng)開票,公司按庫存開,和表上對不到有沖突不?

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齊紅老師 解答 2023-06-20 10:18

你好 是按合同開發(fā)票的?

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你好,做好交接就行,主要交接會計(jì)憑證,會計(jì)報(bào)表,會計(jì)賬本,科目余額表,銀行對賬單密碼等等。還有申報(bào)表,這些財(cái)務(wù)報(bào)表都要交接。
2023-06-20
你好,1、交接前的準(zhǔn)備工作。 會計(jì)人員在辦理會計(jì)工作交接前,必須做好以下準(zhǔn)備工作: ①已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會計(jì)憑證的應(yīng)當(dāng)填制完畢; ②尚未登記的賬目應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤叀=Y(jié)出余額,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。 ③整理好應(yīng)該移交的各項(xiàng)資料,對未了事項(xiàng)和遺留問題要寫出書面說明材料。 ④編制移交清冊,列明應(yīng)該移交的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、公章、現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票薄、發(fā)票、文件、其他會計(jì)資料和物品等內(nèi)容;實(shí)行會計(jì)電算化的單位,從事該項(xiàng)工作的移交人員應(yīng)在移交清冊上列明會計(jì)軟件及密碼、會計(jì)軟件數(shù)據(jù)盤、磁帶等內(nèi)容。 ⑤會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)移交時(shí),應(yīng)將財(cái)務(wù)會計(jì)工作、重大財(cái)務(wù)收支問題和會計(jì)人員的情況等向接替人員介紹清楚。 2、移交點(diǎn)收。 移交人員離職前,必須將本人經(jīng)管的會計(jì)工作,在規(guī)定的期限內(nèi),全部向接管人員移交清楚。接管人員應(yīng)認(rèn)真按照移交清冊逐項(xiàng)點(diǎn)收。 具體要求是: ①現(xiàn)金要根據(jù)會計(jì)賬簿記錄余額進(jìn)行當(dāng)面點(diǎn)交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或白條抵庫現(xiàn)象時(shí),移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負(fù)責(zé)查清處理。 ②有價(jià)證券的數(shù)量要與會計(jì)賬簿記錄一致,有價(jià)證券面額與發(fā)行價(jià)不一致時(shí),按照會計(jì)賬簿余額交接。 ③會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告和其他會計(jì)資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負(fù)責(zé)。 ④銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達(dá)賬項(xiàng),應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財(cái)產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符;對重要實(shí)物要實(shí)地盤點(diǎn),對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個(gè)人核對。 ⑤公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。 ⑥實(shí)行會計(jì)電算化的單位,交接雙方應(yīng)在電子計(jì)算機(jī)上對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)際操作,確認(rèn)有關(guān)數(shù)字正確無誤后,方可交接。 3、專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。 對監(jiān)交的具體要求是: ①一般會計(jì)人員辦理交接手續(xù),由會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)監(jiān)交。 ②會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)辦理交接手續(xù),由單位負(fù)責(zé)人監(jiān)交,必要時(shí)主管單位可以派人會同監(jiān)交。 4.交接后的有關(guān)事宜。 ①會計(jì)工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。 ②接管人員應(yīng)繼續(xù)使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計(jì)記錄前后銜接,內(nèi)容完整。 ③移交清冊一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。
2020-12-11
您好,兼職的話需要把所有的賬簿憑證都拿過來,申報(bào)密碼 一證通 財(cái)務(wù)報(bào)表等都需要要過來。
2021-03-08
你好!之前所有的憑證,賬本,申報(bào)資料,申報(bào)網(wǎng)址,用戶名,密碼,核對一下總賬和明細(xì)賬是否相符。
2021-02-22
您好,看一下他給你的報(bào)表,科目余額表,納稅申報(bào)表,數(shù)據(jù)能不能保持一致
2023-05-19
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