稅、附加稅、印花稅、所得稅。
我們單位為交通運(yùn)輸單位,某公司與我單位簽訂合同,承包該單位的通勤業(yè)務(wù),但是有一次我單位車(chē)輛不夠用,借用了另一家運(yùn)輸公司的車(chē)輛,承包方把所有通勤包車(chē)費(fèi)用打到我賬戶,那我們?cè)趺粗Ц哆@筆錢(qián)給借車(chē)的公司呀,他們是需要給我們開(kāi)發(fā)票嗎,分錄怎么做好
我們公司車(chē)子買(mǎi)保險(xiǎn),開(kāi)的發(fā)票是1279元,我們付了1310.97元,然后差了31.97元,賣(mài)保險(xiǎn)的人給我說(shuō)這個(gè)是車(chē)船稅?,F(xiàn)在幾個(gè)問(wèn)題:1、上車(chē)輛保險(xiǎn)需要交車(chē)船稅嗎?2、需要交的話是我們交還是保險(xiǎn)公司交?3、如果是對(duì)方交,那么他開(kāi)票給我金額少了我賬不平呀?
老師,我公司收到另外一個(gè)公司頂賬給我們的車(chē),他是不是相當(dāng)于把車(chē)賣(mài)了,他是不是應(yīng)該交稅給我單位開(kāi)發(fā)票呀,如果他需要繳稅都交什么稅呢
我們是二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)企業(yè),把二手車(chē)賣(mài)給一般納稅人公司,他們跟我們要增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我們開(kāi)給了他們專(zhuān)用發(fā)票(按車(chē)價(jià)開(kāi)的),還開(kāi)了二手車(chē)發(fā)票,如果一個(gè)季度銷(xiāo)售額超了30萬(wàn),是不是既要交這張專(zhuān)票的稅,又要交5%稅的稅
老師,我們把使用過(guò)的固定資產(chǎn)(汽車(chē))賣(mài)給其他公司了,發(fā)票也開(kāi)具了,對(duì)方公司過(guò)戶什么的還要交稅嗎,剛問(wèn)我說(shuō)他們要交二手 車(chē)交易稅,沒(méi)懂什么意思,我們是賣(mài)方,我們交稅,他們買(mǎi)方也要交稅嗎
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個(gè)意思嗎?還是兩個(gè)意思?怎么區(qū)分
請(qǐng)問(wèn)鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬(wàn)元,這筆錢(qián)在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷(xiāo)售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
是 增值稅、附加稅、印花稅、所得稅。
老師,正常是出這臺(tái)車(chē)的家需要給我開(kāi)一張發(fā)票是不,而不是車(chē)管所出
好,對(duì)方企業(yè)給你開(kāi)發(fā)票,然后去二手交易市場(chǎng)辦理過(guò)戶,開(kāi)二手機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票,你做賬的時(shí)候拿對(duì)方企業(yè)給你開(kāi)的那個(gè)發(fā)票來(lái)做。
謝謝老師,老師那如果我把收到的車(chē)在賣(mài)給了別人,也是抵賬的。我交增值稅的話按照9個(gè)點(diǎn)交嗎,我是一般人。這個(gè)開(kāi)發(fā)票的話我同樣又增加了一遍收入是不是我還得在交這部分賣(mài)車(chē)收入的企業(yè)所得稅
一般納稅人增值稅13%、附加稅12%、印花稅萬(wàn)分之三、所得稅。根據(jù)利潤(rùn),如果是小型微利企業(yè),附加稅、印花稅可以減半。
老師,我們是建筑企業(yè),但是只要我們處置公司名下的任何固定資產(chǎn),我都需要按照13來(lái)交增值稅嗎,那么老師對(duì)方給我開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票我可以進(jìn)行抵扣吧
對(duì)的,是的,可以這么做的。