你好;是按照未扣除之前的金額來(lái)全額做收入 ;? 發(fā)生的費(fèi)用部分記入銷售費(fèi)用??

老師,我們企業(yè)的情況是這樣的,我們地區(qū)有廢棄的煤矸石礦山,我們集團(tuán)跟政府合作,把煤矸石山開(kāi)采再利用,然后煤矸石山下面的地,我們整理之后用作賽車或者卡丁車的場(chǎng)地,我們這個(gè)子公司主要是用這個(gè)場(chǎng)地玩卡丁車,我們?nèi)〉玫目ǘ≤嚻钡氖杖刖退闶俏覀兊闹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入了,但是現(xiàn)在這個(gè)地的使用權(quán)我們還沒(méi)有拿到,因?yàn)槲覇挝滑F(xiàn)在還沒(méi)繳納過(guò)土地使用稅呢。這個(gè)土地使用稅先不交,之后是不是有滯納金???如果現(xiàn)在交的話,應(yīng)該怎么核算土地面積呢? 然后我們單位購(gòu)入了10輛卡丁車,跟第三方合作,營(yíng)業(yè)額扣除油錢(qián)和修理費(fèi)之后的錢(qián)我們公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全額收取,然后按周跟我們公司結(jié)算,我們按月給他們開(kāi)發(fā)票。我按周取得收入時(shí),借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款對(duì)嗎?月末的時(shí)候按第三方給我們的營(yíng)業(yè)額,我們給第三方開(kāi)代理費(fèi)的發(fā)票嗎?如果開(kāi)代理費(fèi)的發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬呢? ??還是開(kāi)娛樂(lè)項(xiàng)目卡丁車的發(fā)票呀?然后我用這個(gè)發(fā)票入賬,借:預(yù)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+銷項(xiàng)稅呀
第一,我這有個(gè)房子貸款買(mǎi)的,沒(méi)有能力還,我們替他還的,掛的其他應(yīng)收款,但是后來(lái)他欠錢(qián)太多,我們起訴他了,從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了,我這比帳做營(yíng)業(yè)外支出嗎? 那最后怎么沖回? 其他應(yīng)收款和營(yíng)業(yè)外支出? 第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計(jì)30萬(wàn),但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤(rùn)分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個(gè)怎么算? 第三,如果物業(yè)公司收到移動(dòng)公司退給我們的電費(fèi),分錄是不是應(yīng)該做營(yíng)業(yè)外收入?
老師,咨詢下這種賬務(wù)怎么處理,我們從商家采購(gòu)了一臺(tái)電視機(jī),我們是按每天的實(shí)際銷售給商家付款,電視采購(gòu)入庫(kù)的價(jià)格是1900(1900里面包含了機(jī)款1700和200的物流費(fèi)),我們?nèi)霂?kù)入的電視機(jī)機(jī)款就是含了物流費(fèi)的總金額1900,我們做銷售也是做的1900,后來(lái)因?yàn)榭蛻糇约涸蚝炇罩笥忠素洠覀兺私o用戶的款就是1700,因?yàn)槲锪魇钱a(chǎn)生了,已經(jīng)給了三方物流公司,我們門(mén)店做銷售退貨應(yīng)該是退1900才對(duì),如果在系統(tǒng)里做退貨退1700的話,就虛增利潤(rùn)了,還有就是給我們代銷的商家,我們退貨給她,她退款給我們也是退的1700,如果我們庫(kù)房做采購(gòu)?fù)素?900,就會(huì)有差異200出來(lái),如果不退1900,按1700來(lái)退的話,又會(huì)產(chǎn)生采購(gòu)?fù)素浀牟铑~出來(lái),為了不讓系統(tǒng)里面出現(xiàn)銷售退貨虛的t利潤(rùn)和采購(gòu)?fù)素浀牟铑~,這部分賬務(wù)該怎么處理好,謝謝
43日,公司用銀行存款歸還3月3日借入的短期借款100000元。5.4日,從華信工廠購(gòu)入甲材料80噸,每噸200元,增值稅稅率為13%,貨款用銀行存款支付。6.6日,從新民工廠購(gòu)入乙材料50噸,每噸300元,增值稅稅率為13%,貨款尚未支付。7.8日,從前進(jìn)工廠購(gòu)買(mǎi)丙材料2000千克,每千克20元,增值稅稅率為13%,運(yùn)雜費(fèi)為2180元(含稅),貨款及運(yùn)費(fèi)尚未支付。8.11日,用現(xiàn)金3100元支付甲、乙兩種材料的搬運(yùn)費(fèi)(按材料的買(mǎi)價(jià)分配運(yùn)費(fèi)),取得增值稅普通發(fā)票。9.15日,上述購(gòu)進(jìn)的甲、乙、丙三種材料全部到達(dá)公司,并已驗(yàn)收入庫(kù),按實(shí)際成本轉(zhuǎn)賬。這是同一個(gè)公司的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),請(qǐng)問(wèn)可以寫(xiě)一下金額嘛,為什么第四題借方不是原材料而且在途物資呢?
老師,我們公司這個(gè)業(yè)務(wù)比較繞 我先一點(diǎn)一點(diǎn)跟你說(shuō)啊 1、我們是快遞公司 大客戶來(lái)寄件的時(shí)候我們一般會(huì)收取他們一部分購(gòu)買(mǎi)面單的錢(qián) 也就是預(yù)收款,收到時(shí) 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運(yùn)費(fèi)時(shí),可能我們會(huì)多扣客戶的預(yù)付款,也就是說(shuō)原本客戶預(yù)付款是100,運(yùn)費(fèi)是90,但實(shí)際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營(yíng)收90。 3、現(xiàn)在因?yàn)榭蛻艏募酆蟮囊恍﹩?wèn)題,導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補(bǔ)給客戶的款項(xiàng)20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預(yù)付款)。這個(gè)分錄我就不會(huì)做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
原材料出庫(kù)是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個(gè)余額怎么處理呢
公司開(kāi)進(jìn)來(lái)足療發(fā)票1萬(wàn)元怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)付境外外貿(mào)平臺(tái)的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒(méi)有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫(xiě)呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來(lái)萬(wàn)的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來(lái)萬(wàn)的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒(méi)有辦法了
2022年度對(duì)方開(kāi)具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒(méi)有權(quán)利開(kāi)13個(gè)點(diǎn),只能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒(méi)有什么問(wèn)題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)


那我這部分增值稅是免稅的嗎?,從國(guó)外采購(gòu)的貨物沒(méi)有發(fā)票要如何入賬扣除成本呢
你好1; 出口貨物是免稅的; 用支付回單和你們的合同來(lái)證明做賬?
我們不出口,但是我們的收入都是在境外采購(gòu)境外銷,這種屬于境外收入是不是需要在海關(guān)備案然后再去稅務(wù)局做個(gè)進(jìn)出口備案呢
你好1; 是的;如果境外購(gòu)入 境外銷售的話;需要做下備案的?
備案流程是先去海關(guān)備案然后再去稅務(wù)嗎?
你好; 先去稅務(wù)在去海關(guān)?
??稅務(wù)需要備什么案呢,進(jìn)出口權(quán)那個(gè)是嗎?備案進(jìn)出口權(quán)不是要有海關(guān)的編碼嗎?
你好;? ? 你們是公司業(yè)務(wù) ;沒(méi)有在國(guó)外有辦事處; 你們需要在? ?稅務(wù)局辦理進(jìn)出口業(yè)務(wù)范圍的; 還得 備案的 ;? 比如?1、到所在區(qū)縣工商局辦理經(jīng)營(yíng)范圍變更手續(xù);2、到所屬區(qū)縣管轄海關(guān)辦理備案登記手續(xù)
我們經(jīng)營(yíng)范圍是有進(jìn)出口貿(mào)易和電子商務(wù)的
你好; 有的話; 就去 海關(guān)備案即可? ?
好的,謝謝
不客氣的; 幫到你就好? ?
那我們不能不做第三方賬戶的收支情況,只做提現(xiàn)出來(lái)的利潤(rùn),按照代銷服務(wù)來(lái)核算嘛
你好;? 是的;如果確實(shí)有代銷的話; 可以的??
就是解釋不清楚我們是否屬于代銷,因?yàn)楹蛧?guó)外公司購(gòu)貨方簽訂的是購(gòu)銷合同,只是成本及費(fèi)用都是在第三方直接轉(zhuǎn)給國(guó)外的公司,這種可以算是代銷嘛
你好 ; 那你合同怎么簽訂的;? ?合同怎么約定細(xì)節(jié)的?
現(xiàn)在的合同是正常的購(gòu)銷合同,貨物他們提供,運(yùn)費(fèi)什么的我們另外支付其他公司
因?yàn)槲铱炊悇?wù)局要求的是銷售方的業(yè)務(wù)在境外完成交易的,不涉及到增值稅,故不需要開(kāi)增值稅發(fā)票,所以像我們直接在境外發(fā)生的及結(jié)算掉后,是不是就可以把成本及費(fèi)用部分減掉后入收入呢
你好; 境外的全額收入做賬 ;? ?發(fā)生 成本 記入成本科目去核算;差額就是你的利潤(rùn)部分的?