不交 轉(zhuǎn)了銷項(xiàng)才需要繳納

您好老師, 1.稅金及附加和應(yīng)交稅費(fèi)及附加 2.應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 像這樣的分錄他們是2個(gè)科目還是4個(gè)科目,1是不是都是稅金及附加科目,2是不是都是應(yīng)交稅費(fèi)科目。只不過一個(gè)在借方一個(gè)貸方?。?/p>
月末銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí),是否要將應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)和應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)倆個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)無余額?還是說這倆個(gè)科目不需要結(jié)轉(zhuǎn),余額一直往后順延,就像固定資產(chǎn)科目一樣的
應(yīng)交稅費(fèi)_待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的科目的運(yùn)用,這個(gè)需要繳納增值稅和附加稅嗎
老師 月底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)科目有余額,需要將這個(gè)科目的余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎?
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,繳納增值稅,直接貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,和借同個(gè)科目就可以了,是嗎 還有附加稅,是使用稅金及附加科目嗎
我公司目前未分配利潤是四百萬,注冊(cè)資金100萬,一個(gè)自然人股東,想要給股東分紅100萬,這個(gè)需要怎么操作呢?
老師,你好,今年由于加計(jì)抵減晚了,5、6月份增值稅交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值稅報(bào)表重新更正申報(bào),多交的稅到8月份才退回,8月收到享受5、6月加計(jì)抵減退回23383.32元,其中退回多交增值稅22269.84,城建稅556.74,教育費(fèi)附加334.04,地方教育費(fèi)附加222.7,該怎么做賬務(wù)處理
老師,24年工商年報(bào)現(xiàn)在還能做更改么?想修改員工人數(shù)!
老師,之前折舊錯(cuò)誤,是不是直接調(diào)整直接折舊金額?
公司做的可行性研究報(bào)告的費(fèi)用計(jì)入什么科目
供應(yīng)商發(fā)給我們的貨,因有質(zhì)量問題,賠給我們的錢做什么科目,
老師,我們是做財(cái)稅服務(wù)公司,對(duì)方給我們開的普票5000元是培訓(xùn)費(fèi),是這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)記到哪個(gè)科目?
公司的一處民宿,僅僅民宿要被他人投資,收到他人對(duì)民宿的投資款,分錄怎么做
上個(gè)月的發(fā)票還能作廢嗎
電腦公司開業(yè)后8月份買的,10月份發(fā)票才開進(jìn)來,按10月份開始入賬嗎


那附加稅呢
你好,附加稅也不需要繳納的,沒有增值稅就不會(huì)交附加稅
這個(gè)科目怎么用的呢
你好,他不符合增值稅納稅義務(wù)借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 符合增值稅納稅義務(wù)的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi),代轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交水費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)