1本期收入增加了這里
GF公司2020年5月期初資產(chǎn)負(fù)債表顯示資產(chǎn)總額2000萬元,債權(quán)人權(quán)益總額800萬元, 所有者權(quán)益總額1200萬元,本期發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)以銀行存款支付下半年報(bào)刊雜志費(fèi)5000元。 (2)從銀行借入短期借款40萬元。 (3)買入需安裝設(shè)備一臺(tái)價(jià)值30萬元,以銀行存款支付款項(xiàng)。 (4)購入A材料,貨到入庫,貨款5萬未付, (5)Y公司欲購買本公司價(jià)值2萬元的商品,收到預(yù)付的1萬元貨款,存入銀行。 (6)收到M公司投資價(jià)值20萬元的設(shè)備一臺(tái)。 (7)根據(jù)合同將從C公司借入的100萬元的長期借款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本。 (8)收回客戶W前欠購貨款3萬元,存入銀行。 (9)將資本公積20萬元轉(zhuǎn)化為實(shí)收資本。 (10)經(jīng)理出差預(yù)借差旅費(fèi)1萬元,以現(xiàn)金支付。 要求:1、逐項(xiàng)分析說明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生對(duì)會(huì)計(jì)要素的影響并計(jì)算月末資產(chǎn)總額、負(fù)債總額 和所有者權(quán)益總額。 2、編制各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
(2)銷售給乙公司一批硬件金額合計(jì)180萬元(不含稅,增值稅率17%),發(fā)貨單、發(fā)票驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、銷售合同核對(duì)以后未發(fā)現(xiàn)異常,截至2014年12月31日,已收到貨款100萬元尚有110.6萬元貨款尚未收到。2014年度,恒潤公司對(duì)此項(xiàng)銷售業(yè)務(wù)確認(rèn)的收入是180萬元。注冊(cè)會(huì)計(jì)師李芳對(duì)此向乙公司進(jìn)行了發(fā)函求證,乙公司回函表示已經(jīng)退貨了。經(jīng)檢查恒潤公司于2015年1月15日沖減了當(dāng)月的銷售收入,并沖減了相關(guān)的銷售成本請(qǐng)問:針對(duì)上述審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的被審計(jì)單位的有關(guān)銷售收入,恒潤公司所作出的收入確認(rèn)的處理是否恰當(dāng)?請(qǐng)說明理由。
(3)2012年6月,P公司從S公司購進(jìn)一批商品,購買價(jià)格為200萬元,S公司已確認(rèn)銷售收入并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本100萬元。P公司購入該產(chǎn)品當(dāng)期全部沒有實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售。這個(gè)業(yè)務(wù)在對(duì)s公司報(bào)表進(jìn)行調(diào)整的時(shí)候有影響嗎具體分錄要怎么做啊
針對(duì)下列第一至第二項(xiàng)假定不考慮其他條件指出相關(guān)事項(xiàng)影響給定的本期財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的哪項(xiàng)認(rèn)定。情境一甲公司向關(guān)聯(lián)方銷售貨物信用期為一年遠(yuǎn)超行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注冊(cè)會(huì)計(jì)師留意到甲公司為真實(shí)發(fā)貨即確認(rèn)了營業(yè)收入。其影響了營業(yè)收入的哪項(xiàng)認(rèn)定?影響應(yīng)收賬款的哪項(xiàng)認(rèn)定?理由是什么?情景二乙公司是玩具生產(chǎn)企業(yè)某批次電動(dòng)小汽車應(yīng)存在安全隱患被監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求停售排查注冊(cè)會(huì)計(jì)師留意到以公司尚未對(duì)此進(jìn)行任何會(huì)計(jì)處理。其影響了資產(chǎn)減值損失的哪項(xiàng)認(rèn)定?影響存貨的哪項(xiàng)認(rèn)定?理由是什么?
公開發(fā)行A股的X股份有限公司(以下簡稱X公司)系A(chǔ)BC會(huì)計(jì)師事務(wù)所的常年審計(jì)客戶。A和B注冊(cè)會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)X公司2010年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。X公司適用的增值稅稅率為17%。在對(duì)X公司的審計(jì)過程中,A和B注冊(cè)會(huì)計(jì)師注意到:銷售給C公司硬件2106萬元(含稅,增值稅稅率為17%)。發(fā)貨單、發(fā)票、安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、銷售合同核對(duì)后無異常,2010年度,X公司確認(rèn)該項(xiàng)銷售收入1800萬元。注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)應(yīng)收C公司2106萬元款項(xiàng)進(jìn)行函證時(shí),C公司回函表示已經(jīng)退貨。經(jīng)檢查,X公司已于2011年1月10日沖減了當(dāng)月銷售收入1800萬元,并沖減相關(guān)銷售成本1600萬元。要求:針對(duì)上述事項(xiàng),回答A和B注冊(cè)會(huì)計(jì)師是否需要提出審計(jì)處理建議?若需要提出審計(jì)調(diào)整建議,請(qǐng)列示審計(jì)調(diào)整分錄(審計(jì)調(diào)整分錄不考慮對(duì)X公司2010年度的企業(yè)所得稅、期末結(jié)轉(zhuǎn)損益及利潤分配的影響)
請(qǐng)問老師,我們銷售一批貨物1萬多,然后贈(zèng)送一臺(tái)機(jī)器,客戶要求要票上要顯示贈(zèng)品,我這個(gè)贈(zèng)品應(yīng)該怎么開啊?
老師,公司為了參會(huì),坐飛機(jī)拿回來的紙質(zhì)行程單,可以計(jì)算抵扣增值稅么
老師,公司賬上盈利了。股東想分紅的前提的他實(shí)繳了??如果賬上還有銀行貸款也要給他分紅嗎?
請(qǐng)問為了追回公司欠款付的律師費(fèi)計(jì)入什么科目
請(qǐng)問老師,公司給子公司注資完成了,需要做什么手續(xù)
物業(yè)公司的稅率是6嗎
老師,我們是小規(guī)模,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)服,財(cái)報(bào)顯示沒有收入,稅務(wù)那邊讓把收入補(bǔ)上,但是我們的項(xiàng)目結(jié)束之后才能開票確認(rèn)收入,現(xiàn)在做無票收入的話到時(shí)候再開發(fā)票就重復(fù)繳稅了,這個(gè)問題應(yīng)該怎么處理?
老師,我想問下公司股東會(huì)現(xiàn)在的給他們說轉(zhuǎn)賬分紅是交多少稅啊
請(qǐng)問老師 我去企業(yè)是生產(chǎn)企業(yè) 銷售木制品 有內(nèi)銷和外銷 但是有部分原材料 購進(jìn)的原木是免稅發(fā)票 計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額并加計(jì)扣除1% 我想問下老師 計(jì)算免抵退稅額時(shí)需要減去免稅原木計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額么
物業(yè)公司的稅率是6嗎
2對(duì)期末收入進(jìn)項(xiàng)調(diào)整 增加收入 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤增加