你好,這個(gè)是四舍五入的差異,可以放到營(yíng)業(yè)外支出的。
老師,請(qǐng)問我們小規(guī)模餐飲公司會(huì)計(jì)做的帳,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒有記應(yīng)交稅費(fèi),分錄如下,借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,等這一季度要交增值稅的情況下他直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:銀行存款,(他這個(gè)是不是按照開票系統(tǒng)開出的發(fā)票計(jì)算的增值稅嗎),那無票的收入不繳費(fèi),他這么做對(duì)嗎,
老師,我這邊開票主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和我這邊開票匯總金額一致,增值稅也是貸方金額也是根據(jù)發(fā)票一致計(jì)提的,為什么交增值稅會(huì)多交0.04,如果我這邊補(bǔ)計(jì)提這0.04分,主營(yíng)收入就不對(duì)了,我不知道怎么辦了,這個(gè)多交四分,是直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎,老師
老師增值稅四舍五入差異計(jì)入0.01分,如果計(jì)提多了是不是放在營(yíng)業(yè)外收入,計(jì)提少了放在營(yíng)業(yè)外支出,對(duì)不呀,老師營(yíng)業(yè)外支出像這種情況是不是都不能稅前扣除。因?yàn)槲业闹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入金額是對(duì)的,就不知道為什么增值稅會(huì)多出0.01
老師,我們公司有進(jìn)出口業(yè)務(wù),發(fā)生業(yè)務(wù)有開票給國(guó)外公司。問題一,這筆發(fā)票要怎么做會(huì)計(jì)分錄?根據(jù)發(fā)票正常入賬,這樣做對(duì)嗎?借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師,10月份繳納增值稅的時(shí)候系統(tǒng)比賬面計(jì)提的增值稅多了0.01,我10月補(bǔ)提了 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅,結(jié)果現(xiàn)在賬面的總收入比增值稅申報(bào)表的總收入少0.01,這個(gè)怎么調(diào)一下?是不是10月補(bǔ)提的這筆分錄不合適
老師,企業(yè)支付寶注冊(cè)下來員工也不能用企業(yè)支付寶直接給對(duì)方付款,只能使用企業(yè)支付寶收款?
個(gè)體戶生產(chǎn)的該不該用公戶發(fā)工資
*****百貨商行(個(gè)人獨(dú)資),請(qǐng)問這類公司注銷 應(yīng)該怎么操作 廣東公司
老師,請(qǐng)問一下我們公司發(fā)了工資,因?yàn)閱T工不認(rèn)可工資,不給我簽工資條怎么辦
補(bǔ)交以前年度個(gè)稅稅款800元 滯納金400元 怎么記賬
內(nèi)賬,退客戶的一筆預(yù)收款5萬元,現(xiàn)一年到期收益500元,但是要收取違約金200元,從收益里扣200元違約金。退款時(shí)直接做借預(yù)收賬款5萬元,營(yíng)業(yè)費(fèi)用收益300元,貸銀行存款50500,這樣可以嗎?還是要做一筆體現(xiàn)違約金的科目,如果要體現(xiàn)出來的話要怎么做?
請(qǐng)問,2023年把福利費(fèi)和招待費(fèi)計(jì)入“工程施工-間接費(fèi)用”了,現(xiàn)在需要調(diào)到正確的科目,超出部分要調(diào)增補(bǔ)稅,匯算清繳報(bào)表已進(jìn)行調(diào)整并補(bǔ)繳稅款,現(xiàn)在賬套里面的分錄要怎么做,原來的分錄需要每一筆都沖紅嗎
9810和0211的出口模式到底是什么,跨境電商適合哪一種
老師你好,我們收到的發(fā)票是農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,我們開出去的農(nóng)產(chǎn)品也是免稅發(fā)票,那么這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票需要做9個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,企查查的信息部分與工商年報(bào)不一致,比如股權(quán)變動(dòng)我是在25年變動(dòng)的,工商年報(bào)得26年報(bào)25年時(shí)才會(huì)更改,但是企查查信息卻能查到股權(quán)變動(dòng)情況。我們是股份公司并沒有去工商局去做變更,企查查的信息是從哪里獲取的
好的,老師。
不用客氣,工作愉快。