你好,這個不用做工資表的,不超過你當?shù)匾?guī)定標準的,這個正常做差旅費就可以的,不需要交個稅。
老師 我們單位員工出差給的補貼假如是500塊錢 這個是做到工資單里還是單獨做一張表 這個補貼是不是也需要申報個稅
鄒老師請教你一下 我們這次給員工支付7200的住房補貼 公司可以把這筆補貼加進員工工資申報工資薪金個稅 然后不需要房東另外開發(fā)票過來是嗎?我們可以給員工直接代付房租補貼費給房東嗎?
老師好,公司給員工出差每天補貼餐費80元,這種不要求員工開發(fā)票的,是純補貼。怎么做賬呢?是否要加到綜合所得一起申報個稅呢
老師,我們公司出差人員,每天有60補貼,然后這個補貼,我可以不做到工資表不申報個稅嗎?
你好老師,差旅費補貼需要發(fā)票嗎?我們員工長期出差,住宿費憑票報銷,公司按天給出差補貼,這個補貼要交個稅嗎
老師你好!老板把車子賣給企業(yè),需要開二手發(fā)票是嗎?,老板需要交什么稅,價格是100個,賣給企業(yè)為90個,需要交什么稅費
老師,我們是賣布料的商貿(mào)公司,成品,半成品,原材料這些類別。請問銷售呆滯報廢物料的賬務處理,謝謝!
是7月庫存10090.03,但因為要放假都退給供應商了,清空倉庫了,應該怎么做成本
是7月庫存10090.03,但因為放假就都退給供應商了,清空倉庫了,這個應該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報銷是嗎
我司有筆研學旅行費收入8852元,研學旅行由某個教育公司承接,我司付對方4495元,這個4495元成本結轉怎么做賬?
老師,你好 以前我們公司銷售貨物給經(jīng)銷商是這么做的 借:應收 10000 貸:收入8849.56 稅金1150.44 借:銀存10000 貸:應收10000 這樣就平掉了 但是我們現(xiàn)在改政策了,經(jīng)銷商如果說符合返現(xiàn)要求,半年后按照付款總額的20%返款,這我在當時收到的時候都做收入了應該怎么做賬?萬一不符合規(guī)則又不返,具體應該改成怎么樣做賬
公司安裝了一臺空調放在員工宿舍給員工用,這臺空調的進項稅可以抵嗎?
老師好,我司為國有企業(yè),預防了對方單位一部分款項,現(xiàn)財務需要發(fā)送對賬單,請問對賬單有沒有什么格式?如果想催款的話, 是不是可以發(fā)催款函?催款函有沒有格式?
老師,貿(mào)易公司沒有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
那也不需要他們提供發(fā)票嘛?
是的,這個不需要發(fā)票的。
那這個當?shù)氐臉藴试谀抢锟茨兀?
啊,可以問一下你稅務局那邊的。
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。