您好,退的多交企業(yè)所得稅對吧
老師好: 上年度多計提所得稅費用 借:應交稅費—應交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配一末分配利潤 這樣做了以后,資產(chǎn)負債表的年末未分配利潤數(shù)減去年初未分配利潤不等于利潤表的凈利潤,要怎么做資產(chǎn)負債表?
老師,我做完賬生成的利潤表凈利潤是90多萬,我看之前的代賬會計都是負數(shù),這差別這么大,是不是我賬做錯了,我覺得我肯定哪個環(huán)節(jié)是錯的,但是我找不出來我看我的賬是借貸相等的,但是生成的報表怪怪的,怎么查賬對不對
#提問#,老師,我們2017年至2019年的房租一直未攤銷,我這個月做了分錄調(diào)整了,分錄是借:以前年度損益調(diào)整 貸:長期待攤費用 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 ,但是出來的資產(chǎn)負債表的期末余額減去年初余額與利潤表的本年累計額不相等,是我哪里做錯了嗎?這樣報表的邏輯關(guān)系不對,應該怎么調(diào)整?
老師,我發(fā)現(xiàn)去年的利潤表凈利潤金額和資產(chǎn)負債表未分配金額不相等,多了5000,我找到原因是我去年當時做了一個分錄,然后后面沖銷了這個分錄,金額就多了這個金額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的報表錯了怎么辦呢
老師,利潤表借貸不相等,這個4000多沒事是5月退的去年年度所得稅,該怎么做分錄???不相等肯定是有錯了
下列關(guān)于與收益相關(guān)的政府補助,用于補償已發(fā)生的相關(guān)成本費用或損失,收到時直接計入當期損益或沖減相關(guān)成本費用
老師您好!為什么收到專票是9%,還需要加計扣除嗎
公司分期購買的設(shè)備,每期還貸金額想做實繳應該怎么做賬
老師,企業(yè)匯算清繳的時候產(chǎn)生退稅,是信息1-2季度預繳多交了,現(xiàn)在稅務(wù)局專管員通知退稅! 請問退稅風險大嗎?我如果不想退稅現(xiàn)在改報表是不是有風險?和稅務(wù)專管員怎么溝通好呢
老師,我們有的客戶是,他在我們這里提貨再銷售給他的客戶,由我們來開發(fā)票,這個怎么規(guī)避風險,怎么簽合同,這屬于什么形式?
老師,公司有房子,別的公司我們公司,發(fā)票開場地使用費,稅率是多少? 開發(fā)票時場地使用費歸哪類里?
老師麻煩問一下,我要看所得稅每年交的是不是都差不多,應該用所得稅除收入,得出比例嗎,謝謝老師
老師,現(xiàn)在開普通發(fā)票能在晚上開嗎?稅務(wù)局系統(tǒng)在晚上能正常使用嗎?
法人可以再所屬公司領(lǐng)取工資嗎
郭老師,老師,我們公司投資了一家食品公司20%股份:支付了投資款280萬,現(xiàn)在想撤股,怎么操作?
是的是的是的
借銀行存款? 貸以前年度損益調(diào)整? 借以前年度損益調(diào)整? 貸利潤分配-未分配利潤
我用降龍990做賬的,就按你說的分錄錄入的,還是借貸不相等
不應該吧 借貸不是相等的嗎